下载此文档

药厂审计工作制度.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约12页 举报非法文档有奖
1/12
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/12 下载此文档
文档列表 文档介绍
内部审计工作制度
1. 总则
(以下简称股份公司)的审计监督,确保审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、股份公司章程及相关法律、法规规定,结合公司实际情况,制定本制度。
。内部审计部门根据本制度及有关法律、法规和公司的各项规章制度,对股份公司及控股企业财务收支及有关经营管理活动的合规性、合法性、内部控制制度的有效性、健全性进行审计监督,以严肃财经纪律,加强内部管理,提高经济效益。
,实行同级监督、下审一级制。内审部门依本制度规定,行使独立审计监督权,对公司领导负责并报告工作,为股份公司规范财务运作、实现公司各项经营目标服务。
:实事求是、客观公正;内部审计的工作宗旨是:服务内部、监督核算。
、必要的专业知识和业务能力。坚持忠于职守,坚持原则,公正廉洁,保守秘密的职业道德。审计工作不受其他部门和个人的干涉。
2. 内部审计工作职责和内容
、监督国有资产保值增值、实现股东收益最大化的企业经营目标。具体职责如下:
,经批准后实施。
,定期或不定期组织审计、财经法规方面的学。
,对下列事项进行审计:
、损益的真实性、完整性、合法性;
、增值情况;
;
;
;
、融资、抵押、担保等行为的合法性和效益性;
、监事会关注的相关问题;

,在经单位负责人批准后,可以聘请社会中介机构进行特定事项的专项审计,并协助中介机构做好各项委托审计工作。
,记录工作情况,做好审计工作底稿、审计工作报告和审计工作总结。
,向被审单位通报审计情况后,向公司领导提交客观公正的审计报告。
,应提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违法违规行为的意见,并实施后续审计,监督执行审计决定和具体的整改情况。
、整理相关审计资料,建立审计档案。
3. 内部审计工作权限
,独立行使审计监督权。
,有权检查被审计单位会计凭证、会计帐簿、会计报表、运用电子计算机管理财务收支的财务会计系统,检查资金、有价证券和实物,查阅其他与审计事项有关的资料、文件、会议记录等,根据需要可以复印有关证明材料。被审单位不得拒绝、拖延和谎报。
,可以向被审计单位和有关人员进行询问,并索取有关证明材料,有关人员应如实反映情况或提供资料。
,经公司领导同意,有权作出限期整改决定并督促改进。
4. 附则


内部审计程序
审计程序是指审计项目从确立到结束的整个工作过程,其程序应分为准备、实施、终结三个阶段。
1. 审计工作的准备阶段
审计工作的准备阶段是指审计工作从拟定审计项目计划到审计计划实施前的过程。

、公司的审计任务和领导交办的审计事项,制定年度审计计划、专项审计计划,经公司领导批准后执行。
:审计项目、审计要点、开始及完成时间、审计目标、审计的方式和方法等。

编制审计方案前,收集和了解被审单位和部门的基本情况;了解与审计事项有关的法律、法规、政策和公司的规章制度;确定审计目标和审计重点。
审计方案的主要内容包括:

、方式、内容、目标、重点、实施步骤和预定时间。
、分工和责任。

:
、会计报表、账簿、凭证及其他有关会计资料。


、检查的情况。

药厂审计工作制度 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数12
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人mh900965
  • 文件大小53 KB
  • 时间2017-12-27