总账会计月工作总结
以下由管理资料公司财务部管理总账的会计的月度工作总结,针对每个月的月度结算和报表,对公司开销的分析和总结。下面是总账会计月工作总结范文
总账会计月工作总结
201X年6月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:
1. 正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。
工作中审核一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。及时进行结算和记账,严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。
3.按照规定编制各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。如人力资源部要求提供的数据
4.编制财务凭证,包括现金,银行存款,非材料发票入账等及时进行整理和保存。
5. 经常与各部门同事联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和账务的相符合.,进行对帐,包括和集团内部各投资公司之间的对帐。还要承担企业内部控制审计部的一些零碎工作。
6. 负责汇总包括应收,应付,固定资产等各个组的数据,并通过从ERP系统里抓期初的数,最终完成此期间的记账工作。
7.编制报表,包括几套报表,送交审计部的,送交税务的,还有001的报表。
8.每月结束后与银行对帐单核对,正确后找相关单位盖章,交付银行投递人员。fanen1526确保了单位资金的安全与会计核算的准确
9. 负责稽核工作,对记账凭证进行审核。
10. 8号前完成计统计报表的相关工作。每月10号前完成企业所得税、个人所得税的提取,编制相关凭证。
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1.月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折
旧凭证。进行其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。
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按时整理资料,以便归档管理。认真执行安全、保密制度,管理好分管的会计档案。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。
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