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2025年税务师之涉税服务实务考试题库带答案(精练).docx
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2025年税务师之涉税服务实务考试题库带答案(精练).docx
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第一部分 单选题(500题)
1、税务机关进行信息公告时,省税务机关通过门户网站、电子税务局和办税服务场所发布公告,于( )对公告内容进行动态调整。
【答案】:B
2、税务师接受行政机关、司法机关委托,指派有资质的涉税服务人员,依法对纳税义务人、扣缴义务人等纳税情况进行审查,并做出专业结论,属于( )业务。
【答案】:C
3、根据 2021 年 3 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》,( )年基本实现法人税费信息“一户式”、自然人税费信息“一人式”智能归集。
【答案】:A
4、下列关于税务行政复议的被申请人的说法,正确的是( )。
,税务机关为被申请人
,申请人的主管税务机关为被申请人
【答案】:B
5、某房地产公司系增值税一般纳税人,2020年6月销售自己使用过5年的运输用汽车,获得含增值税销售额120640元,则此业务应纳增值税( )元。
【答案】:A
6、某公司员工王某2020年6月出差,取得飞机票,上面注明了旅客身份信息,票价1820元,燃油费附加60元,机场建设费50元,该项业务可以抵扣的进项税额是( )元。
【答案】:C
7、下列项目不征收个人所得税的是( )。
【答案】:D
8、对于小微企业的涉税业务,也应当执行至少( )级的质量复核程序。
【答案】:B
9、下列项目在计算个体工商户应纳税所得额时,可以在税前扣除的是( )。
“五险一金”
【答案】:A
10、2020 年 5 月 1 日,某食品厂支付 8800 元从某小规模纳税人处购得一批农产品(用于生产 13%税率的食品)并取得增值税普通发票,则该农产品可抵扣的进项税额为( )元。
【答案】:D
11、因纳税人、扣缴义务人计算错误等失误,未缴或者少缴税款的,税务机关在3年内可以追征税款、滞纳金;有特殊情况的,追征期可以延长到( )。
【答案】:B
12、税务师事务所自办理营业执照之日起( )个工作日内向所在地省税务机关提交相应材料,办理行政登记。
【答案】:A
13、主体文档应当在企业集团最终控股企业会计年度终了之日起( )个月内准备完毕。
【答案】:C
14、( )是一般税务咨询服务最常见、最主要的涉税事项,也是一般税务咨询服务的重点。
【答案】:A
15、因受疫情影响甲公司生产经营发生困难,2021年集团公司股东大会决议,将甲公司分立为乙公司和丙公司从而实现业务重组(相关资产、负债按50%的份额进行分割),甲公司在分立前尚存在未缴清的税款3000万元,不考虑其他因素,下列说法中正确的是( )。
,乙公司不承担连带责任
,丙公司不承担连带责任
、丙公司各自承担50%的责任
、丙公司承担连带责任
【答案】:D
16、2019年3月,企业购入某项交易性金融资产入账价值和计税基础均为2000000元,2019年12月31日,由于市场发生变化,该交易性金融资产的账面价值仅为1800000元,其差额200000元计入了公允价值变动损益。针对该事项,企业应做的所得税分录为( )。
:递延所得税资产 50000 贷:应交税费——应交所得税 50000
:递延所得税负债 50000 贷:所得税费用 50000
:递延所得税资产 50000 贷:所得税费用 50000
:所得税费用 50000 贷:应交税费——应交所得税 50000
【答案】:C
17、因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过( )年,其他案件自行政行为作出之日起超过( )年提起诉讼的,人民法院不予受理。
、3
、5
、3
、5
【答案】:D
18、自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额( )。
【答案】:C
19、(2020年真题)个体户的所得税单独填报《个税经营所得纳税表格 A 表》,依据( )填报。
【答案】:A
20、对涉税专业服务人员进行信用记录时,“执业记录”指标体系采用的信用积分方式是( )。
【答案】:B
21、下列情形中,属于委托方在代理期限内可以单方终止代理行为的是( )。
【答案】:B
22、(2018年)税务师在纳税审核时,发现企业以前年度少计收益或多计费用的情况时,调账时应( )。
“利润分配——未分配利润”
“以前年度损益调整”
“以前年度损益调整”
“应交税费——应交所得税”
【答案】:C
23、对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用,其( )视为与生产经营有关费用,准予扣除。
%
%
%
%
【答案】:C
24、下列关于发票开具的说法,错误的是( )
,可以自行扩大专用发票的使用范围
,民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字
【答案】:A
25、下列关于资产的折旧或摊销的处理中,错误的做法是( )。
,准予按成本直接扣除
,最低折旧年限为10年
,不得计算摊销费用
,按固定资产的预计尚可使用年限分期摊销
【答案】:A
26、(2018年)下列项目在企业所得税纳税调整项目明细表中可能出现纳税调减的是( )。
【答案】:B
27、(2018年真题)税务行政复议期间,下列情形引起行政复议终止的是( )。
【答案】:C
28、税务咨询中,( )是最为常用的一种方法。
【答案】:A
29、某经商务部批准成立的融资租赁公司为增值税一般纳税人,为提供融资租赁服务向银行借款,支付借款利息100万。对于该笔利息,税务处理正确的是( )。
,抵减的税额通过“应交税费——应交增值税(销项税额抵减)”核算
,抵减的税额通过“应交税费——简易计税”核算
“应交税费——应交增值税(进项税额)”核算
【答案】:B
30、(2017年)企业处置资产的下列情形中,应视同销售确认企业所得税应税收入的是( )。
【答案】:A
31、商品房购销合同按照( )进行贴花。
【答案】:D
32、企业应自企业或其关联方收到转让定价调整通知书之日起( )年内提出相应调整的申请,超过该年限的,税务机关不予受理。
【答案】:A
33、在查账过程中,根据查账的线索,通过询问或调查的方式,取得必要的资料或旁证的纳税审查方法是( )。
【答案】:B
34、关于账簿、凭证管理的说法,正确的是( )。
,须经主管税务机关审批确认
,账簿、会计凭证等有关资料应当保存10年
【答案】:D
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