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2025年10月财务处工作总结.docx


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2025年10月财务处工作总结
一、工作概述
(1)2025年10月,财务处紧紧围绕公司发展战略,紧密配合公司经营管理工作,全面履行财务职能,确保了公司财务活动的合规性和有效性。在预算管理方面,我们完成了年度预算的编制和执行监控,预算执行率达到95%,较去年同期提高了5个百分点。通过精细化预算管理,有效控制了成本费用,降低了运营风险。例如,在采购环节,通过引入竞争性谈判机制,成功降低了采购成本10%,为公司节省了数百万元。
(2)在资金管理方面,我们优化了资金使用流程,提高了资金使用效率。10月份,,。通过加强资金头寸管理,确保了公司资金链的安全稳定。同时,我们积极拓展融资渠道,成功发行了短期融资券,融资成本较市场平均水平降低了2个百分点。此外,我们还开展了内部融资租赁业务,有效缓解了公司资金压力。
(3)在税务管理方面,我们严格按照税法规定,及时足额缴纳各项税费,同时积极开展税收筹划,为公司节约了税收成本。10月份,公司纳税总额较去年同期增长了8%,但税收成本占收入比例同比下降了1个百分点。在税务合规方面,我们开展了税务自查,对发现的税务风险点进行了整改,确保了公司税务风险的合规性。同时,我们还参与了政府部门组织的税收培训,提升了税务人员的专业水平。
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二、主要工作内容及完成情况
(1)本月,财务处重点推进了成本费用控制工作。通过对各部门成本费用的详细分析,我们发现并优化了10项成本控制点,实现了成本节约总额达150万元。例如,在办公设备采购方面,通过引入比价机制,较原计划节省了30万元。此外,我们针对各部门的预算执行情况进行了月度分析,对超预算的部分进行了深入调查,确保了预算的严肃性和有效性。
(2)在财务信息化建设方面,我们完成了新财务系统的上线工作,实现了财务数据的集中管理和自动化处理。新系统的投入使用,使得财务报表的生成时间缩短了50%,同时提高了数据准确性。此外,我们还对财务人员进行了一次全面的信息化培训,确保了新系统的顺利运行。通过信息化手段,我们成功实现了对供应链、销售、采购等环节的实时监控,提高了财务管理的透明度和效率。
(3)在内部控制方面,我们针对公司现有的内部控制体系进行了全面审查,发现了5项潜在风险点,并制定了相应的整改措施。通过实施整改,有效降低了公司面临的风险。例如,针对资金支付环节,我们引入了双重审批制度,确保了资金支付的安全性和合规性。同时,我们还加强了与审计部门的合作,定期开展内部审计,及时发现并纠正财务管理的不足。通过这些措施,公司的内部控制水平得到了显著提升。
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三、存在问题及改进措施
(1)虽然本月预算执行率有所提升,但部分部门预算执行进度仍低于预期,其中研发部门预算执行率仅为80%,较计划低20个百分点。为改善这一状况,我们将加强对研发部门预算执行的监督,并提供针对性的指导,同时,考虑调整预算编制方法,以更准确地反映实际需求。
(2)在税务管理方面,我们发现部分子公司存在税务风险,如税率适用错误和申报遗漏。为此,我们将加强税务人员的专业培训,确保税务申报的准确性。同时,我们计划引入第三方税务顾问,对子公司进行税务风险评估和合规性审查,以降低税务风险。
(3)财务信息系统在运行过程中也暴露出一些问题,如数据传输延迟和系统稳定性不足。针对这些问题,我们将升级现有财务系统,并优化数据传输路径,提高系统响应速度。此外,我们将建立系统监控机制,确保系统稳定运行,减少故障对财务工作的影响。

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  • 时间2025-02-11
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