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财务部
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培训内容
CONTENTS
01
费用报销发票的注意事项
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05
沟通与交流
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03
费用报销单填写的注意事项
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02
费用票据粘贴的注意事项
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04
费用报销流程
单击添加文本具体内容
付款单位:西部服饰科技创意产业园管理有限公司(需填写全称)
盖有开票单位的发票专用章
发票正面有税务机构监制章
项目填写齐全
手工发票数据填加、涂改的无效,加盖开票单位的发票专用章有效
01
03
02
04
05
费用报销发票的注意事项
01
计算的单价、数量、金额要正确,并符合一定的勾稽关系
03
跨行业发票不用使用
02
大小写金额一致
04
普通收据不能做财务报销凭据,行政事业单位的收据可以使用
费用报销发票的注意事项
费用票据粘贴的注意事项
票据需分门别类:工程类发票、广告类发票、餐饮类发票、交通类发票、住宿类发票、办公类发票、其他
票据的粘贴:
票据应当横向粘贴,不得竖向粘贴,
胶水涂在票据的背面粘贴端
紧靠粘贴单的左上端,从左横向粘贴
相邻票据间需留出间隔距离
票据较多时,可分行粘贴
金额大的票据应粘贴在前面
不同类型的票据,应当分类粘贴到不同的粘贴单
票据较少时,可粘贴在同一粘贴单上
所有票据必须均匀的粘贴到粘贴单上
报销单据粘贴单
费用报销单填写的注意事项
报销部门:分部门报销
单据及附件张数:计算准确,不要遗漏
用途栏填写:除业务招待费外需简述费用内容或事由(**工程,**广告,**办公等)和付款次数(首付款,第二次付款…最后一次付款,一次性的费用可不填写),如需特别注明的请在备注栏填写
业务招待费统一在用途栏填写“业务招待费”,在备注栏里用铅笔将招待时间、招待人员等写清楚(录入凭证时由财务人员擦除)
小写金额:金额之前需画上“¥”符号,注意大小写金额一致,并以票面实际金额为准
大写金额:数字之前为零的需划上“○ x” ,数字之后为零的需要填写“零”。
合同或协议:如有合同或协议,必须向财务提供合同或协议的原件及复印件
书写要求:用黑色碳素笔书写工整,不得用圆珠笔、铅笔及红笔等书写
费用报销单填写的注意事项
费用报销单
费用报销流程
结束
否
开始
审批
在报销单据上签字
预
算
内
预
算
外
①审核报销
明细账
及总账
现金/银行
/日记账
②会计报表
审核
③费用总表
审定
盖章认可
报送
编制凭证
费用发生
审批
否
是
付款
财务总监
出 纳
各部门
总经理
审批
否
会计核算部
会 计
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