制冷设备有限公司作业指导书标题仓库管理规范文件编号QW/CK001页数=page55/=numpages44制订部门仓库制订日期2012年01月01日版本A0:..1目的通过对仓库物资的流通过程进行规范化管理,减少浪费、降低成本;保证产品质量和满足客户要求。2适用范围对本公司生产所有产品的原辅材料、半成品、外协加工件及成品的收、发、存数量和搬运、贮存的质量负责。,并负责对公司仓库的全权管理。5工作程序 :,送货单内容与《物料需求申购单》是否一致,如有差错需供应商提供一致的送货单(无送货单的由采购部负责提供)。,由仓库先按申购单(订单)核对数量,并在送货单上签名,只对数量负责。待质管部检验合格并出具《收料检验入库单》后方可入库。对于新产品的原辅材料,必须先检验或设计部确认后,才可办理入库手续。《不合格处理单》处理。,仓库必须根据质管部《收料检验入库单》入库,不合格物料则由采购部通知供应商退货,对明确退货的材料,采购部及时处理必须在三天内办理完退货。特殊情况经副总批准后确定存放期限。,多余部分经汇报公司副总经理批复后由仓库保管,并做进库存帐上,以备下次物料申购时扣除,避免物料的不合理使用。,同时做好登帐记录及物料标识。《收料检验入库单》开具《入库单》,同时按相应的内容登帐。《入库单》后面交主管签字,,并将红、蓝、黄联单据分别交采购、财务、供应商。。:,不需办理入库。《收料检验入库单》清点数量并核对入库单内容是否完整(包括名称、型号、规格、图号、计量单位),并经质管部签字确认后方可办理入库,仓库及时通知采购部。,~。:,仓库报检,质管部门检验,检验合格后,核对内容、清点数量(包括外协),保管员同时在送货单上签字,留下通知联作为入库依据。~。:,合格后核对送货单内容、清点数量,留下通知联作为入库依据。~。,不合格品按《退库单》核对数量,《退库单》要检验员签字并注明规格、尺寸、型号、数量(重量)。其他不合格品,按质管部的《不合格处理单》处理意见办理。,由营销部牵头相关部门负责人共同商定并开具退货手续给仓库与质管部。质管部鉴定合格入库;不合格按《不合格处理单》处理意见办理。,坚持先进先出的原则。
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