XX县审计局十二五总结暨十三五规划
一、“十二五”期间审计工作取得的成效
(一)依法履职尽责,积极有效发挥审计作用
“十二五”期间,我局以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,紧紧围绕县委、县政府的中心工作和上级审计部门的业务工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针,认真履行审计监督职能,进一步加大了对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度,审计业务及相关工作都取得了良好成效。共开展审计项目XXX项,审计共查出各类违规资金XXXXX万元,管理不规范资金XXXXX万元。经审计,归还原渠道资金XXX万元、向财政上缴罚款XXX万元、调账处理资金XXX万元、核减投资额XXX万元,为国家增收节支XXX万元。按照县委、县政府和上级审计机关的安排,配合相关部门开展审计工作XX项。重点加强了以下几方面的审计监督
,促进各项惠民政策落实到位。
按照审计署、省审计厅和市审计局的统一安排部署,组织开展了城镇保障性安居工程跟踪审计、国有土地使用权出让收入审计、财政扶贫资金审计、地方政府性债务审计、陇南援建灾后重建项目审计、普通高中债务审计调查、卫生系统债务化解审计调查、污水处理项目审计、
“两基”迎国检教育经费审计、稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计等一批全国、全省和全市统一组织的审计项目,通过审计,深入查找了各项惠民政策在贯彻执行当中存在的问题,促进了稳运行、健康发展和转型升级。
,促进依法理财水平不断提高。
围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以全部政府性资金为主线,对县本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。同时延伸审计了县林业、交通、教育、农牧、畜牧、水务、住建、卫生等系统和单位的部门预算执行审计。以及部分乡镇、街道和行政事业单位的财政财务收支审计。重点审计了预算编制、调整、预算收支执行和预算平衡情况,审计调查了国库集中收付等财政管理制度执行情况。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性
,促进专项资金健康有效运行。
结合我县实际,把群众最关心、最关注,涉及群众切身利益的专项资金作为审计工作的重点,对农村沼气、河道治理、节水灌溉、库县移民、饮水安全、土地整理、农业、教育、环保、医疗等共
XX项专项资金进行了审计。对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正,促使各项专项资金规范管理、有效运行,最大发挥资金的经济效益和社会效益。
,促进财政资金使用效益不断提高。
加强了对财政性资金投入的重点工程、重点项目的监督检查,对县妇幼保健院综合楼、县医院综合楼、大成学校、XXX安防项目、XXX烈士纪念馆、道路建设、乡镇卫生院、文化站、中心学校、派出所、法庭、司法所等政府投资建设项目的竣工决算或结算进行了审计,有效促进项目建设资金安全运行。
,促进权力运行不断规范。
受县委组织部委托,对XX名领导干部开展了经济责任审计,重点审查了领导干部任职期间单位“资金、资产、资源”管理制度是否完善,制度是否有效执行,把查处问题与完善制度机制有效结合起来;审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象,是否发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题,提高资金的管理水平和使用效益;审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致,是否存在帐外资产、资产未经规定程序随意处置,防止国有资产的流失。通过审计,增强了领导干部执行“中央八项规定”和财经纪律的意识,促进了领导干部依法行使权力和履行职责,提高了单位财务管理水平和依法理财能力。同时,为了进一步贯彻执行两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,对、
XX镇、XX乡、XX乡X个乡的党委书记和乡长进行了同步审计,为全面开展乡镇党政领导同步审计积累了宝贵经验。
,促进国有资产增值保值。
以促进国有企事业单位提高经营管理效益为目标,对经济适用住房中心、新乐小县管委会、县房地产开发总公司、黑河水电总公司X户企业经营损益情况开展了审计。通过审计,对企业内部管理提出了许多合理的建议意见,为深化企业产权制度改革,提高企业的效益起了积极的推动作用。不断拓展计算机审计新领域,积极探索开展信息系统审计,对县新农合信息管理系统和市金安物业管理有限责任公司物业收费信息系统进行了审计。
,全面完成领导交办各项任务。
在人员少任务重的情况下,统筹兼顾,合理安排审计力量,全面完成了领导交办的各项任务。其中组织参加了县驻兰办财务收支审计调查,全县水费专项审计调查和审计查出
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