内部审计培训复习课程.pptx内审实务分享郑智园2018年9月20日2017非常开心能够有机会坐在这里,和在座的各位内审同仁做内审知识的分享。今天我们就不谈内审的历史渊源、对企业重要性等等,只想通过各种真实的内审实务案例来说明如何深入审计项目,发掘一些有价值的审计问题。另外,我还准备了一部分时间讲舞弊审计,不是我们常见的报表舞弊,那是事务所的专长,今天讲的是企业运营管理中发生的舞弊审计,也可以说是监察工作如何开展,内容会涉及到举报审计以及如何在常规的审计检查中发现舞弊。前言审计专业知识审计思维12审计沟通3反而不重要当职业发展到一定阶段,你会发现专业证书都没太大用处,需要的反而是最基本的精神和品质。:审计的广度可以开展哪些审计项目。战术:审计的深度怎么开展审计项目。不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。--雷军123审计经理困惑第四季度是子公司内控审计年中分支机构老总的离任审计离任审计、信息披露、关联交易、预决算执行复核等等,其实很多都是停留在表对表年初业绩审计某上市公司年度审计安排审计的广度每年都是做这些例行审计,没有涨进。同质性项目比较多,容易出现炒冷饭的情况,个人也感觉没什么成长不要禁锢我们的审计思维-记杭州内审聚会五花八门稀奇古怪财务审计尽职调查1、经济效益审计2、财务收支审计3、离任审计A公司B公司C公司D公司1、采购、库存盘点审计2、销售公司审计战略审计E公司集团的审计手册展示
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