内部质量体系审核管理程序
通过实施内部体系审核,确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取改进措施。
本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。
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,向审核组报告相关工作,对审核中发现的问题及时采取纠正措施。
、保存。
PX/QS2-05-2004
PX/QS2-02-2004
审核员的管理
本公司的内部体系审核员应经过培训有“内部审核员证书”,有一定质量管理和质量技术方面的经验,有策划、组织、交流和领导能力,具备如政治、诚实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质,并确保审核过程的客观性、公正性(审核员不应审核自己部门) 。
由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核计划,并报总经理审批后发放相关部门。年度审核计划应包括:审核目的、范围和审核预定的日期、审核频次、依据的文件。
正常情况下每年不少于1次,间隔12个月。遇下列情况必须适当增加审核:
(1)总经理根据工作需要认为有必要进行时;
(2)出现其它必须安排审核的情况时;
(3)顾客提出要求时;
(4)内部/外部不符合时。
内部质量体系审核的准备
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,选派具备资格且于被审核区域无直接责任的内审员组成审核组,并根据情况进行分工,组长负责本次的具体组织工作。
、重要性以及以往审核的结果,制定“内部审核工作计划”,审核工作计划应包括:
、审核时间;
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“内部审核工作计划”后,准备审核文件:编制审核检查表。
审核组长提前通知受审核部门,下发“内部审核工作计划”。
受审核部门依据“内部审核工作计划”做好必要的准备工作。若对审核时间安排或审核项目有异议,提前2天通知审核组,经协商后可以另行安排。
审核的实施
:在审核组长主持下,召开全体受审核部门相关人员参加的首次会议,宣布审核的目的、方
法、程序、日期安排及有关事项,做好记录到会人员签到。
管理者代表讲明审核的主要意义,提出对被审核部门的要求。
现场审核
“审核检查表”进行。
、查阅文件、检查现场、收集证据来检查质量体系运行情况。
现场审核采取抽样的方法,发现和收集不符合证据,并做好现场审核记录。
,部门审核结束由审核组长负责组织召集小组会议,讨论审核结果,确
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