仓位规划管理办法.doc仓储管理制度一、仓位规划管理办法□仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位(携出者)门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查□••••,品名、规格、数量,入厂口期,(绿色)特殊(黄色)退货(红色)□机械工业股份有限公司材料编号办法(一) 日的:将木公司所使用的原料、物料,按其性质各归其类并予以编号,以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。(二) 范围:本材料编号的内容包括原料及物料,以下二种不包括在内:计入资产需逐年摊提的项目。作为费用科日处理的项日,如办公用品、清洁T具等。(三) 分类方法:按用途及材质混介分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类笫四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类幫胶材料类第十类门窗配件类第I一类工具类第十二类化工材料类第I•三类焊料类第十四类杂项材料类(四) 编号方法:本公司材料编号采用数字法,每项材料以4段9位数字代表。第一段一〜二位数表示物料的类别(人分类)。第二段三〜四位数表示物料的名称(中分类)。第三段五〜八位数表示物料的规格(小分类)。第四段一位数表示电脑的检查号码。检查号码:系按固定公式计算出一数值,以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下(’X6'长宽的铁板为例):(1) 将八位数字按12121212的次序个别乘之。(2) 将积算的个位数相加。(3) 将积算的十位数亦加入个位数的和内。(4) 将所求得的和的个位数被10减Z,所得Z数即为检查号码。(1) 0201253612121212/**********(2) 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13(3)积算十位数加入个位数Z和内13+1+1=15(4) 将和之个位数以10减之10-5=5(五)单位:本公司的材料不论对外订购的单位如何,对内记录一律采用以下标准:计数:如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。计量:长度以(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(码)计算。重量以“KG”(公斤)计算。容量以“LK”或计算。(同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内,不得任意使用。)六、 材料编号薄格式如下:七、 本办法经经理级会议修正通过,并呈总经理批准后实酒。编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注屮文英文□机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业,要公司有关原物料成品固定资产的请购,收发调发外借使用表格,格式、内容、使用方法、流程,均按本规定实施。二、 兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页:三、 本规定经经理级会议修正通过,呈总经理核准后实施,修改时亦同。请风单A、本单使用说明木单系办理物料或物品请购时使用要单一式四联由请购单位制表第一联:请购单位制表第二联:送会计部门(当月清耗的物品,此联代到料通知单-)第三联:仓储部门第四联:采购部门规格必须详细填明并写明编号途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、要单流程第-•联:请购单位制单后存查第二联:请购单位制单一采购部门询价采购一仓储部门检验点收一送会计单位存查第三联:请购单位制单一采购部门询价采购一仓储部门检验点收后存查第四联:请购单位制单一采购部门询价采购后存查请购单工作流程图4会制单釆购询价□□□检验存查□外购单A、 本单的使用说明本单系申请向国外采购物料或物品时使用本单一式共分白、黄、蓝三联,由请购单-位制单-(1) 第一联:核准后退回请购单位(2) 第二联:核准后送物料单位(仓库)存查(3) 第三联:外购单位凭以购料,确定后仓库验收记卡,再转会计单位(4) 第四联:外购单位自存本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚本单—料—单B、 本单流程第一联:请购单位制单一经权责主管核准〜请购单位存查第二联:请购单位制单一经权责主管核准一物料(仓库)单位存查第三联:请购单位制单一经权责主管核准一外购单位购料一仓库验收记卡一会计组核计后存查第四联:请购单位制单一经权责主管核准一外购单位自存、外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡□□□一:核计"查发(领)料单A、(领)物料及内部调拨时使用(多项领料单用于同一订货单号,开一张全数领7C)本单一式四联,由领料单位填写(1)第一联:记材料帐(2)第二联:电脑打卡(3)第三联:成本计算(4)第四联:物管单位存查•本单料-单在办理领料Z
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