关于XXXX工会年度经费的审计意见基层.doc齐工审发[2012]号关于对齐齐哈尔市工会2010-2011年度财务收支及管理的审计意见齐齐哈尔市 工会:根据《中华人民共和国工会法》、新《工会会计制度》、《中国工会审计条例》、齐齐哈尔市总工会经费审查委员会《关于对下级工会经费审计监督的暂行办法》的规定,我办派出审计组,于2012年4月日重点对你单位2010-2011年度财务收支真实性和合法性、内部控制制度健全程度和决算情况进行了送达审计。审计组审计了审计期间的有关报表、账簿、会计凭证,实施了审计组认为必要的审计程序。我办已收到你单位对所提供的会计资料和相关报表的真实性、完整性负责的承诺。根据审计结果,现出具审计报告如下:一、审计结果(一)、财务收支情况1、收入情况2010-2011年度财务账面总收入 元,审计 元,入 兀。2、支出情况2010-2011年财务账面总支出 元,审计 元,其中:(1)、职工活动支出元(职工教育费 、宣传活动费 元、其他活动支出 元)。(2)、业务支出元(培训费元、会议费 元、其他业务支出 元)。(3)、维权支出元(困难职工帮扶费 元、送温暖费元)o(4)、事业支出元(5)、其他支出元3、结余情况2010-2011年度经费收支相抵结余 元,上年经费结余元,期末滚存经费结余 元。(二)、截止2011年12月31日账面资产、负债、净资产情况1、资产总额:元。其中:库存现金兀,银行存款元,固定资产元,其他应收款 元。2、负债总额:0元,其中:借入款元;其他应付款元;3、净资产总额元。其中:固定基金元;专用基金元;结余7Ij©二、 审计评价审计认为,你单位2010年以来重视财务管理工作,账目设置较合理,会计核算准确,各项支出比较合理,做到收支平衡且有结余。三、 经审计,你单位在财务管理方面仍存在一些问题,应当认真进行整改:四、针对上述问题,提出如下意见和建议:1、 对审计中发现问题进行逐一整改,强化内控管理。2、 强化工会财务管理,严格执行新《工会会计制度》的各项规定,规范会计行为。3、 加强领导审批制度,完善单位内控机制相关细则。请收到审计意见书之日起30日内,将整改结果报经费审查委员会办公室。齐齐哈尔市总工会经费审查委员会办公室2011年月日
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