本章目的1规定内部审核管理的原则和方法。管理纲要2 措施要点管理要求相关文件/记录公司应按计划的时间间隔进行内部审核,以确定管理体系是否:a)符合策划的安排、ISO9000族国际标准的要求以及组织所确定的管理体系的要求;b)得到有效实施和保持。¾¾公司将制定并实施《内部审核管理程序》¾¾《内部审核管理程序》将规定:内部审核的要求;审核计划应基于被审核活动和区域的状态、重要性以及以往的审核结果,规定审核的范围、频次和方法;进行内部审核的人员(内审员)须经过相应的培训并合格,且独立于被审核活动的要求;内部审核应按规定的程序要求和计划准备、实施;审核结果应形成书面记录,并向最高管理者报告;《内部审核管理程序》措施要点管理要求相关文件/记录f)对审核发现的问题(不合格)应按规定的程序及时采取必要的纠正/预防措施的并跟踪确认其实施情况及其有效性,并向总经理报告确认结果。¾¾内审结果和不合格纠正情况将作为管理评审的输入之一。
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