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2021年企业清产核资专项审计基础报告.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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清产核资专题审计汇报
X X X 字[200X]第X 号
ABC企业:
我们接收委托,对ABC企业(以下简称贵企业)进行清产核资专题财务审计。建立健全内部控制制度,保护资产安全和完整,根据《国有企业清产核资措施》及其它相关要求进行清产核资,确保会计资料和清产核资资料真实、正当、正确和完整,是贵企业管理当局责任;我们责任是在贵企业清产核资基础上,对贵企业以200 X 年X X 月X X日为基准日清产核资报表进行专题财务审计,对贵企业清查出各项资产损失真实性、合理性发表意见。
在审计过程中,我们根据独立、客观、公正标准,实施了包含在抽查基础上检验支持各项资产损失金额和披露证据,评价各项资产损失整体反应等我们认为必需审计程序。我们相信,我们审计工作为发表意见提供了合理基础。审计工作业已完成,现汇报以下:
一、清产核概况
(一) 清产核资范围及内容
根据贵企业决算报表统计口径和清产核资工作方案要求,此次清产核资范围及内容为贵企业及所属全部子企业(含下属机关、分支机构、境外子企业等)全部资产,资产总额X XX 万元,负债总额为X XX万元,全部者权益为X XX万元 (含实收资本X XX万元,资本公积X XX万元。具体单位以下:
(列明参与清产核资具体单位名称、投资百分比及控制关系,在单位较多情况下,能够在汇报中单独附表说明,并在目录中加注页码)
单位名称 投资百分比 控制关系 资产总额 全部者权益
(二)清产核资依据(按实际情况填写)
1、法律依据
(1) 20XX年9月2日国资评价[20XX]58号文件《相关印发中央企业清产核资工作方案通知》;
(2) 20XX年8月19日国资评价[20XX]45号文件《相关做好实施<企业会计制度>工作通知》;
(3) 20XX年7月26日财政部财企[20XX]310号文件《相关国有企业实施<企业会计制度>相关财务政策总是通知》;
(4) 20XX年国资委颁发《国有企业清产核资措施》及相差配套制度。
2、行为依据
(1) X X X年X X 月X X日部门X X X 号文件《相关同意ABC企业开展清产核资工作函》;
(2) X X X年X X 月X X日部门X X X 号文件《相关同意ABC企业子企业以账面数作为清产核资工作结果函》。
(三) 清产核资组织实施情况
1、基准日:X X X年X X月X X日
2、起止日期:X X X年X X月X X日至X X X年X X月X X日
3、具体实施情况
(1) 账务清理情况
(2) 财产清查情况
(3) 损益认定情况
(四) 清产核资结果(企业申报处理资产损失)。
在此次清产核资过程中,ABC企业共清查出资产损失(盈亏相抵)为X X X 万元。其中,按原制度清查出资产损失共X X X笔,金额X X X 万元,按《企业会计制度》清查出估计资产损失X X X 笔,金额X X X万元。
二、清产核资专题审计情况
(一) 关键审计程序
1、培训参与专题审计工作相关人员,帮助ABC企业做好清产核资基础工作;
2、对ABC企业清产核资基准日会计报表进行审计,以确保ABC企业清产核资基准日账面数正确;
3、查对、函证、查实ABC企业债权、债务;
4、对ABC企业资产清查进行临盘;
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  • 上传人梅花书斋
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  • 时间2020-11-08