第九章:内部审计报告及后续审计
第一节:内部审计报告
第二节:后续审计
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第一节:内部审计报告
一、内部审计报告的概念、作用和种类
二、审计报告准则
三、审计报告的基本类型
四、审计报告的编制、检查和修订
五、内部审计报告的发送和保存
六、审计中期报告、审计意见书或决定书
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一、内部审计报告的概念、作用和种类
(一)概念:内部审计报告是内部审计人员根据内部审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的用于对被审计单位经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性发表审计意见的书面文献。它是内部审计工作的最终成果。
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一、内部审计报告的概念、作用和种类
(二)内部审计报告的作用
1. 对内部审计人员的作用
2. 对业务管理人员的作用
3. 对高级管理人员的作用
4. 对外部审计人员的作用
5. 对政府部门等外部机构的作用
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二、内部审计报告准则
(一)《内部审计实务标准》中的报告标准
(二)《中国内部审计基本准则》中的报告准则
(三)审计报告的基本内容
:标题、收件人、正文、附件、签章和报告日期
:
(1)审计概况
(2)审计依据
(3)审计结论
(4)审计决定
(5)审计建议
3。附件:审计过程、发现问题的具体说明、反馈意见等
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三、内部审计报告的基本类型
(一)按意见类型分:
(或肯定的、积极的)审计意见
(或否定的、消极的)审计意见
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(二)按内容分
2.“三E”审计报告
(三)其他分类
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四、内部审计报告的编制、检查和修订
(一)审计报告的编写步骤
(二)编制和使用审计报告的要求
(三)审计报告的检查修订
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(一)审计报告的编写步骤
(1)整理和分析审计工作底稿
(2)编制《审计结果汇总表》,召开总结会议,征求被审计单位管理层的意见。
(3)确定内部审计意见的类型和措辞。
(4)编制和出具审计报告。
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(二)编制原则
、完整、清晰、及时
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