2016年东阿交警大队
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
1. 加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。
2. 负责道路交通管理各项基础设施建设。
3. 加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为。
4. 纠正交通违法,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生。
5. 加强交通事故的现场勘查和处理;加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6. 做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。
8. 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。
二、部门预算单位构成
东阿交警大队2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
东阿交警大队
第二部分 2016年部门预算表
财政拨款收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1000
一、本年支出
1000
1、一般公共预算财政拨款
1000
1、一般公共服务支出
1000
2、政府性基金预算财政拨款
2、外交支出
上年结转
0
******
1、一般公共预算财政拨款
*******
2、政府性基金预算财政拨款
结转下年
0
收入总计
1000
支出总计
1000
2016年部门收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算
项 目
2016年预算
一、财政拨款(补助)
1000
一、支出功能类级支出科目公共安全
二、专户管理收入(教育收费等)
支出功能款级支出科目:公安—行政运行
1000
三、事业收入(不含教育收费)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
1000
本年支出合计
六、上级补助收入
上缴上级支出
七、附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
八、上年结转
0
结转下年
收入总计
1000
支出总计
1000
2016年公共财政预算基本支出经济分类预算表
单位:万元
基本支出
备注
工资和福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
人员经费
公用经费
政府性基金预算支出表
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