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审计工作总结审计的工作总结范文.docx


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审计工作总结审计的工作总结范文

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  导语以下是大为大家整理的审计的工作总结范文,欢迎大家阅读!
  今年在集团企业的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真推行集团的《内部审计管理制度》。依据集团企业2021年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团企业企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出关键,切实推行职责,很好地完成了整年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2021年度审计工作总结以下:
  一、完成关键工作
  2021年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算实施情况审计12项,专题经营考评审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支和资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提升经济效益做出了贡献。
  1、预算实施审计和财务收支审计并轨同行
  预算实施结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算实施的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度实施、内控步骤操作等情况进行贴合性检验,发觉多种问题,立即和各单位沟通,针对审计汇报的存在问题,提出,指导整改。2021年度完成上年度财务收支和预算实施审计12项,发觉问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改情况和逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实实施。透过审计,严厉了集团企业财务管理制度和财经纪律,为下一年预算实施贮备了动力。[由整理]
  2、开展专题经营考评审计
  20cc年7月,企业为扭转XX汽车租赁企业年年亏损局面,重新任命总经理,并和之签署经营考评职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,和相关单位重复磋商,报请主管领导审核,最终确定XX汽车租赁企业的经营绩效考评结果,维护企业经营考评严厉性,同时也肯定了二级企业勤奋、专心的经营结果。
  3、完善投资企业审计,带给投资评定依据
  为评价对外投资企业的管理效果的需要,依据集团企业领导安排对投资企业进行审计,对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家企业财务收支和资产负债审计,深入、综合评价投资企业的管理效益。个性是太壹企业经营协议到期,需对以后一段时间进行经营预计,为投资决议带给依据。
  4、加强离任审计,带给人事管理参考
  20cc年,宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动,依据集团企业安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全方面评价,为集团人事考评带给参考。
  5、完善基建工程审计
  2021年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门步骤方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2021年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。
  依据集团企业要求,对工程结算超出百万的基建项目,引进外部脑力和市场信息,公平、公正进行工程

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