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救灾资金管理和使用的自查报告.doc


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救灾资金管理和使用的自查报告

救灾资金管理和使用的自查报告
 
  一、基本情况
 
  ,,(其中敬老院3万元)。资金申请和审批程序规范、财务管理规范、账务清晰、评定程序严格,除敬老院3万元和部分冬春资金外均通过“一卡通”直接兑现到受益人手中,无优亲厚友、截留挪用行为。
 
  二、存在的问题
 
  1、有资金使用超范围现象。,由于无资金来源,用救灾资金解决。
 
  2、资金兑现不及时。救灾资金有款年度兑现情况,有些资金跨的时间还很长。
 
  3、部分资金没有通过“一卡通”发放。两个年度的部分冬春资金使用由于均在年终安排,时间紧,受益户没有及时提供银行账号,存在由党委会研究后,由政府出文,然后资金拨付到民政办,由民政办通过村民委员会将资金直接兑现到受益人
手中。
 
  4、没有按要求建立受灾人员冬春救助工作台账。
 
  三、整改措施
 
  1、加强救灾资金管理。所有资金均通过“一卡通”及时按要求兑现到受益人手中。
 
  2、不擅自扩大救灾资金的使用范围。严格按资金的使用性质兑现救灾资金。
 
  3、建好受灾人员冬春资金台账。

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  • 上传人燕燕盛会
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  • 时间2021-03-26