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应收账款管理制度.docx


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应收账款管理制度77109.docx应收账款管理制度
洛阳力跃环保设备有限公司
二零一八年二月
应收账款管理制度目录
目 录
第一章 总则 1
第二章 应收账款管理中各部门职责 2
第三章 客户信用政策制定 3
第四章 应收账款管理和催收 4
第五章 问题账款管理 6
第六章 坏账处理 8
第七章 附则 10
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应收账款管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为确保洛阳力跃环保设备有限公司(以下简称“公司” )利益,保证公司现金流,减少问题账款、坏账损失,增加有效销售,根据《公司法》 、《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》等法律法规,结合公司具体情况,特制定本规定。
第二条 释义
本办法所指“应收账款”指公司因销售产品或提供劳务等原因,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
第三条 应收账款的确认
在收入实现时,确认应收账款。
第四条 应收账款的计价
应收账款原则上按照实际发生额计价入账。
应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响,公司各营销店长应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司财务部,以便于财务部准确计算应收账款。
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应收账款管理制度
第二章 应收账款管理中各部门职责
第五条 公司应收账款管理工作中,不同性质的部门承担不同的职责。
第六条 公司财务部
(一)负责应收账款的核算和监控;
(二)负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报;
(三)负责坏账处理的财务操作;
(四)负责制作、发布账务报表,与客户对账,为催收提供账务数据确认等支持工作;
(五)监控、协调和支持催收工作;
(六)负责问题账款案件的诉讼工作。
第七条 营销部门
(一)负责组织制定公司信用政策, 确定客户等级, 制定不同等级客户的信用限额标准;
(二)负责公司合同款项回收、应收账款催收;
(三)对照合同,根据财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货;
(四)协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。
第八条 销售业务员
(一)负责即时向各营销店长反馈客户的重大经营信息, 更新对客户的信用政策;
(二)负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作;
(三)对于逾期 10 天的应收账款及时将信息反馈至公司财务部、 各营销店长;
(四)协助所辖客户问题账款诉讼案件的处理工作。
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应收账款管理制度
第三章 客户信用政策制定
第九条 公司各营销店长负责进行客户信用调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况),建立和维护公司市场信息库;根据调查结果组织客户信用等级和信用额度的制定和评审工作,制定公司信用政策。
第十条 信用限额是指公司可赊销某客户的最高限额,即指客户的未到期商业承兑票据及应收账款和按合同应回款未回款的金额总和的最高极限。任何客户的未到期票款,不得超过信用限额,否则应由销售业务员、营销店长负责。
第十一条 在公司各营销店长组织下对现有客户建立“客户信用卡” 。每半年各营销店长依照过去半年内的销售业绩及信用的判断,会同财务部确定客户信用
等级,拟定其信用限额 (若有设立抵押的客户, 以其抵押标的担保值为信用限额) ,经公司总经理或常务副总审批后,递至财务部会计人员备案。
第十二条

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  • 上传人花双韵芝
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  • 时间2021-04-25