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科研经费报销规范(财务) - 科研经费报销规范.ppt


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科研经费报销规范
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财务处主页登录
财务处

网页路径:学院主页-管理机构-财务处
如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网
否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
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财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询,先注册后登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏“关于财务信息查询系统启用的通知” 。
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一、科研经费报销的一般要求
(一)报销凭据的要求
科研项目经费报销时,须持有有效票据(发票上须有税务部门或财政部门票据监制章,抬头写我院的单位名称“广东食品药品职业学院”,在报销年份内开具)或符合规定的其他付款凭据。
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财务处不予受理的票据
对国家公布作废的票据及不真实的凭证,财务处不予受理,如:《中国人民解放军通用收费票据》只能作为解放军内部结算使用,不得作为服务业发票使用。如果解放军单位对外从事餐饮、住宿、租赁等业务的,必须开具地税局监制的发票。
不可作为报销票据
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一、科研经费报销的一般要求
(二)发票的粘贴
使用财务处统一印制的“报销粘贴单”,同一类别的票据粘贴在一张“粘贴单”,从右往左排列整齐粘贴。
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发票的粘贴(1)
1、拿到粘贴单,请先对折粘贴单
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发票的粘贴(2)
2、装订线区域不准粘贴,只能在装订线以外的区域粘贴。
粘贴区域
非粘贴区域
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发票的粘贴(3)
3、原始凭据贴在粘贴单的左上角,除在原始票据背面列明事项外,请在右下角写附单张数和金额。
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发票的粘贴(4)
4、多张原始单据分类整齐贴在粘贴单上,从右到左,从上到下。即是:先靠右粘贴最下面的发票,再左移粘贴上面的发票。附在背面列明审批事项的原始票据应粘在最底层。
正确的粘贴法
不正确的粘贴法
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  • 时间2021-05-10