资产清查自查报告
xxx单位
资产清查自查报告
单位名称(盖章):
单位财务负责人(签字):
单位负责人(签字):
单位资产清查领导小组组长(签字):
二零一二年X月X日
资产清查自查报告
北京市财政局(或上级主管部门):
根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(《事业政单位国有资产管理暂行办法》)、《北京市行政事业单位资产清查暂行办法》、《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》、《2012年北京市行政事业单位资产清查工作方案》及资产清查工作的有关制度、政策,我单位已经按时完成资产清查的主体工作,并经会计师事务所的资产清查专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查基本情况
(一)工作基准日
本单位资产清查工作基准日是2011年12月31日。
(二)工作起止日期
本单位于2012年X月X日至2012年X月X日期间进行了资产清查工作。
(三)本单位资产清查范围(仅适用于汇总单位)
序号
单位名称
单位性质
人数
单位级次
(四)单位资产清查工作具体实施情况
1.资产清查的组织工作
2.资产清查工作程序等内容
3.其他工作情况
二、资产清查工作结果
(一)经会计师事务所审计确认的资产清查结果
XXX会计师事务所通过对本单位2011年12月31日资产清查报表及资产损溢情况的审计,确认本单位的资产清查数为XXX元,负债清查数XXX元,净资产清查数为XXX元。
(二)单位清查出的会计差错调整情况
截止2011年12月31日,本单位账面资产总额为XXX元(不含支出,即资产负债表部分),负债总额为XXX元,净资产XXX元。
此次资产清查中发现会计差错影响资产总额减少(增加)XXX元,负债总额减少(增加)XXX元,净资产减少(增加)XXX元。
调整后资产总额为XXX元,负债总额为XXX元,净资产XXX元。
具体会计差错调整事项如下:
1.因XXX(会计差错原因),调增(调减)XXX(会计科目)-XX(明细科目)XXX元,调增XXX会计科目减少(增加)XXX元;
2.因XXX(会计差错原因),调增(调减)XXX(会计科
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