合同评审记录表-合同评审
(原合同号: ) 合同号:
客户名称 订货日期
订货数量 交付日期
产品型号数量
顾客(潜在)要求 共 页
业务主办
评审签名 日 期
仓库 成品库存数量
采购部 物料采购周期
生产部 生产制造能力
研发部 产品技术要求
质量部 检测质量能力
财务部 产品成本预算
市场部 合同合法完整
市场部 合同评审结果
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)
特殊合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签)
重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审)
审核 批准 RD4-070A
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