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1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促 ( 每月物流要上报财务
积压货品,财务核实 ) 。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其 他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表, 并进行财务报告分析,并于每月月末将相关报表上报 给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
ERP系统相核对。
,并与
12. 责现金收支单据的审查。 审查单据是否符合相关规定, 项目是否填写齐全, 数字计算是否正确, 大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
13. 责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性, 保证账实相符、 保证仓库实物账与总 账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和 总经理审批后,按规定进行账务处理。
14. 期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理, 并定期传递给财务经理审核,经审核无误后, 将其 做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
15. 司费用的核算,认真审核相关费用单据。 并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用 明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部 门杜绝浪费,自觉节约。
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