公司采购流程管理制度.doc公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司
对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制 订本制度。
一、请购及其规定
•请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规
定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
•请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素:
请购的部门;
请购物品所属项目;
请购的用途;
请购的物品名;
请购的物品数量;
请购的物品规格;
请购物品的样品、图纸或技术资料等;
请购的物品的需求时间;
请购如有特殊需要请备注;
(10 )请购单填写人;
(11 )请购部门主管;
(12 )请购单审核人;
(13 )采购副总审核;
财务审核人;
公司总经理。
.请购单及其提报规定
请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购
部门;
固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提
报;
其他材料设备及工程项目申购按照附表二
(物资采购申请表 .)的格式 填写提报;
日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式
填写提报;
请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交;
遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其 他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作 出书面说明。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
•公司物资请购单的提报部门
公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报;
公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报;
公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
、请购的接收要点
采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购, 图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、 请购单的分发规定
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
对于紧急请购项目应优先处理;
(3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、 采购周期的规定
单次采购金额预算在 1万元以下的零星采购项目或预算在 1万元以
(2)单次采购金额预算在
过15天;
单次采购金额预算在 购周期不应超过 40天;
单次采购金额预算在
招标,采购周期不应超过 60天;
请购部门应按照以上(
F可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 5天;
20万兀以上的项目米购部自行招标米购,米
100万元以上的项目可委托代理招标公司代理
1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超
- (4)条中规定的时间提前提包请购单 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
•询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技 术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
•属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
•对于紧急请购项目应优先处理;
•所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代 理或各种中介机构询价;
代品;
•遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10万的采购情况,询
价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四
(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;
•询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
•除固定资产外单次采购金额在 1万元以下项目可以自行采购;单次采购
金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预
算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单 次采购金额预算价格在 100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标;
•比价采购或招标采购所邀
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