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深圳市奔马电子科技有限公司
奔马字 [2018]0726001 号
采购部工作流程
部门类流程
工作计划表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化)
为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做《工作计划表》;
每日17:30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中,发给部门负责人;
部门负责人统筹审核,同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》,每日18:00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。
《工作计划表》填写内容主要包括:
(1)次日到货或未来几日需到货项目;
(2)品质异常类;
(3)样品进度;
(4)退货处理;(5)新品跟进等等
采购订单下达流程:采购订单执行、管家婆操作、审批;(管家婆系统:采购作业指导、规范;系统外订单流程图)
采购订单执行工作流程采购计划
开发供应商
供应商送样
样品质检
判定合格供应商
建立供应商名册
按PMC备库日常请购
新品(工程邮件通知)PMC请购
日晖达OEM产品(业务邮件通知)
下订单
跟进材料到位情况
检验入库
应付账款对账
付款申请
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  流程内容
  1.根据PMC物料系统请购下达采购订单。
  2.物料交期的控制。
  3.材料市场行情的调查。
  4.查证进料的品质和数量。
  5.进料品质和数量异常的处理。
  6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7. 结账对账付款安排及申请跟进。

执行部门(采购、PMC) 部门负责人 总经理 财务
系统审核
系统审核
下单请购
审核签字
审批签字
审核签字
询价采购(录入采购订单)
审核签字
审批签字
审核签字
付款申请
付款记账
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三.管家婆系统采购订单操作工作流程
,打开采购订单
,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定。
,点击选中。
、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存。
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交期跟进
采购订单下达后,跟进供应商24小时内必须回复交期,回复不了的,标记清楚持续跟进并反馈给PMC及业务;供应商回复的交期满足不了要求的,反复与供应商直接对接人沟通,必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反馈,以达到最好交期满足出货要求。
供应商回复的交期,采购员将交期跟进记录在订单明细表中,并每日跟进交货情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定,有问题的跟进及反馈;已到交期未交货的,与供应商核实原因并跟进立即交货,异常的向部门领导反馈解决。
对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的,要求供应商有问题第一时间反馈,并沟通协调解决。
供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单,并登记更新《订单明细表》中的已交数量,并按供应商类别整理。
对帐及付款(采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算)
每月月底采购员整理经仓库签收的送货单,与系统收货、退货记录核对,与订单跟进表核对,问题项与仓库、供应商及财务核对并修正;
每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总;
每月3号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字,以备作付款申请单使用,供应商不能及时回传的,采购员先行将对账单打印签字,并交部门负责人签字交财务。
每月15号前做好各供应商的付款申请单,付款申请单填写及相关单据要求及注意事项:
(1)正确填写供应商收款账号,必须是供应商盖有公章的收款资料账号,若供应商提出更改收款资

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