登录
|
注册
|
QQ账号登录
|
常见问题
联系我们:
我要上传
首页
浏览
幼儿/小学教育
中学教育
高等教育
研究生考试
外语学习
资格/认证考试
论文
IT计算机
经济/贸易/财会
管理/人力资源
建筑/环境
汽车/机械/制造
研究报告
办公文档
生活休闲
金融/股票/期货
法律/法学
通信/电子
医学/心理学
行业资料
文学/艺术/军事/历史
我的淘豆
我要上传
帮助中心
复制
下载此文档
审计工作总结【审计工作总结精选九篇,审计工作总结精选】.doc
文档分类:
办公文档
|
页数:约65页
举报非法文档有奖
分享到:
1
/
65
下载此文档
搜索
下载此文档
关闭预览
下载提示
1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
同意并开始全文预览
(约 1-6 秒)
下载文档到电脑,查找使用更方便
下 载
还剩?页未读,
继续阅读
分享到:
1
/
65
下载此文档
文档列表
文档介绍
审计工作总结【审计工作总结精选九篇,审计工作总结精选】.doc
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 65
审计工作总结【审计工作总结精选九篇,审计工作总结精选】
审计工作总结精选九篇整理如下,快随小编一起来了解吧。
审计工作总结精选九篇【一】 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2008年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 65
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[2008]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部2008年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额113
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 4 / 65
,。建筑安装工程66项,,。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,,,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,,,%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至2008年10月份,全区自行采购
审计工作总结【审计工作总结精选九篇,审计工作总结精选】 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
猜你喜欢
浅谈家园共育共同培养幼儿良好行为习惯
7页
2025年泸教版四年级数学下册期末试卷及答案完..
46页
2025年长江艺术工程职业学院单招职业技能测试..
60页
2025年长沙民政职业技术学院单招职业适应性测..
63页
浅析亨利·菲尔丁的散文体喜剧史诗理论
5页
2025年长治幼儿师范高等专科学校单招职业技能..
60页
2025年闽西职业技术学院单招职业适应性测试题..
60页
2025年阳光学院单招职业技能测试题库(精选题..
62页
2025年正装西装穿着礼仪
3页
2025年陕西国防工业职业技术学院单招职业倾向..
62页
2025年陕西工业职业技术学院单招职业倾向性测..
62页
2025年陕西旅游烹饪职业学院单招职业适应性测..
62页
汉语言文学专业本科毕业论文参考选题
4页
2025年陕西省榆林地区单招职业适应性测试题库..
62页
2025年陕西省铜川市单招职业倾向性测试题库有..
61页
相关文档
更多>>
非法内容举报中心
文档信息
页数
:
65
收藏数
:
0
收藏
顶次数
:
0
顶
上传人
:
raojun00001
文件大小
:
76 KB
时间
:
2021-11-26
相关标签
审计工作总结
审计局工作总结
审计员工作总结
审计人员工作总结
审计助理工作总结
个人审计工作总结
内部审计工作总结
财务审计工作总结
工程审计总结
事务所审计工作总结
往来文书
招标投标
传真信函
解决方案
事务文书
活动策划
股份制文书
调研文书
规章制度
统计图表
PPT模板素材
工作计划
会议纪要
产品手册
课程设计
求职简历
通知/申请
演讲致辞
说明文书
词典
简明教程
办公软件应用
教育范文
最近更新
2025年精选毕业演讲稿汇编九篇
2025年南昌大学生物化学题库及答案
2025年北师大版初三数学上册期末试卷及答案..
2025年秒的认识教案汇总七篇
2025年篮球比赛活动实施方案(锦集11篇)
2025年初三物理电学试题及答案3套
XX市农业局机关XXX创先争优心得体会
8年级下册物理期末考试复习提纲(北师大版)
2025年简短的温暖的晚安心语语录(整理16篇..
2025年简短独特生日祝福语给同学(合集15篇..
2022-2022学年二年级语文上册课文24曹冲称象..
2025年一级建造师继续教育考试题及答案
电商运营合同协议范本(标准版)
新北师大版三年级数学下册教学计划(含进度表..
五年级上册数学常考易错题汇总(90道)
初中生职业规划范文
六年级上册脱式计算100道带答案
人工智能在传染病防控中的应用
佛教电视剧大全
《一字金轮佛顶咒》
水利工程运行与管理
在线
客服
微信
客服
意见
反馈
手机
查看
返回
顶部