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财务收支审计报告格式.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
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财务收支审计报告格式
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十三、财务收支审计报告格式
对于 ABC公司 X年 X月至 X年 X月财务收支的审计报告
沪审事业 [200] 号
ABC股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的 ABC 股份有限公司(以下简称 ABC 公司)截止 X 年 X 月的财务收支的财务报表,包括 20X1 年 12 月 31 日的财产欠债表、 20X1 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表。
一、管理层对财务报表的责任
按照公司会计准则和《 XX 会计制度》的规定编制财务报表是 ABC 公司管应当局
的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报告编制有关的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而致使的重要错报; (2)选择和运用适合的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在害施审计工作的基础上对财务报表发表审计建议。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定履行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们恪守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重要错报获取合理保证。
审计工作波及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计凭证。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误致使的财务报表重要错报表风险的评估在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制有关的内部控制, 以设计适合的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表建议。 审计工作还包括评论管理层采用会计政策的适合性和作出会计估计的合理性,以及评论财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计凭证是充分、适合的,为发表审计建议提供了基础。现已审计完成,情况报告如下:
三、公司基本情况
公司种类(国有独资)、国有财产控股、股份有限公司、有限责任公司、股份作作、集体、外商独资、合资、合作、私营、个体等) ,建立年月,工商登记注册号、主要投资者、实收资本、法人代表、公司规模(包括员工人数、子分公司情况) ,所履行的行业财务会计制度、 财税隶属关系、 上年度审计揭示的突出问题, 以及反应公司特点或与
本次审计有关的重要情况。
四、审计的范围、重点和方法
(一)审计的范围
1、母公司
2、子公司
(二)审计的重点
公司在一准时期的财务收支的合法合规性及以一准时点财产、 欠债对财务收支的影
响。
(三)审计的方式:就地审计或送达审计。
五、应予调整的事项
(一)波及税收的调整事项
(二)损益类调整事项
(三)不波及损益的重分类事项
(四)其他需要调整的事项
(上述调整事项应逐一列出内容,金额和调整分录)以上调整共应增(减)利润(轧抵后净额) X 元。六、财产、欠债、所有者权益和损益的审计1、审计的审计
逐个科目说明。
2、欠债的审计
逐个科目说明。
3、所有者权益

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  • 时间2021-11-27