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行政事业单位内控风险评估报告.doc


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行政事业单位内控风险评估报告.doc行政事业单位内控风险评估报告
行政事业单位内控风险评估报告
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行政事业单位内控风险评估报告
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风险评估报告
单位领导:
根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行) 》和单位《内部控制实施办法》 有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:
一、风险评估活动组织情况
(一)工作机制
本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实施的。为完成工作,经单位领导同意,财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。
(二)风险评估范围
、本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面:
组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险;
经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行导致的风险;
人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等
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导致的风险。
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括
预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、
建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门:内部控制工作领导小组。
配合部门:财务科、办公室、人事科、监察室等相关部门。
(三)风险评估的程序和方法
、风险评估程序
本次风险评估活动, 风险评估小组先研究制定了风险评估工作计
划,明确风险评估的目标和任务; 其次组织召开了由各科室负责人参
加的动员会,对风险评估活动做出了动员和安排, 要求各科室先进行
自查,查找风险点,研究整改措施,向风险评估小组汇报自查情况;
再次,风险评估领导小组根据各科室的自查情况, 选择关键科室和自
查风险点少的科室进行重点检查, 对其他科室也进行了快速检查; 最
后,根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料, 进
行风险分析,组织编写风险评估报告。
、风险评估方法
本次风险评估活动, 采用了风险清单法、 文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险;采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。
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(四)收集的资料和证据等情况
支持本风险评估报告的主

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  • 时间2021-12-15