下载此文档

医院内部审计重要作用论文.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约9页 举报非法文档有奖
1/9
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/9 下载此文档
文档列表 文档介绍
编号:
时间:2021年X月X日 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:

医院内部审计重要作用论文
论文关键词:医院内部审计
论文摘要:本文论述了医院在社会主义市场经济环境下开展内部审计 的重要作用;内部审计的主要内容;以及当前医院内部审计存在的主要问题及应 对举措。
内部审计是在一个单位内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该 单位的活动进行审查和评价的一种服务。医院内部审计是医院内设的审计机构从 内部对其财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督。内部审计具有不同 于外部审计的特征,并在经济发展中发挥着独特的作用。在社会主义市场经济条 件下,医院内部审计具有双重任务:一方面要对医院的经营活动进行监督,促使 其合法合规;另一方面要对医院的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效 益的提高。因此,只有科学掌握医院内部审计的内容和方法,才能更好地发挥其 职能作用,为医院的发展保驾护航。
一、医院内部审计的重要作用
.制约、防护作用。制止违规违纪现象,保护国家财产和医院利益。 披露经济活动中存在的错误和舞弊行为,保证会计信息资料真实、正确、及时, 合理合法的反映事实。纠正经济活动中的不正之风,配合纪检监察部门,打击各 种经济犯罪活动。为建立健全高效的内部控制制度提供有力保证。保障国有资产 的安全、完整。降本增效,维护财经纪律。
.鉴证和促进作用。开展任期内经济责任审计和领导干部离任审计, 强化医院内部监督机制。促进医院改善经营管理,提高经济效益。。促进经济责
编号:
时间:2021年X月X日 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:

任制的完善和履行,促进各种经济利益关系的正确协调处理。
.建设性作用。审查评价医院管理和控制制度的健全性和有效性,披 露薄弱环节,解决存在的问题,完善内部控制制度,堵塞漏洞。审查评价医院的 财务收支和经济效益。寻找新的经济效益增长点,消化不利因素,优化资源配置, 增强医院活力和市场竞争力。
二、医院内部审计的主要内容
.审查资金来源的正确性和收入的完整性。首先理清医院资金来源渠 道,分清收入款项,审查其收入来源是否正确;其次审查其是否区别经营性、非 经营性、专项资金等资金性质,将各项收入全部纳入单位财务统一核算和管理, 有无隐匿收入,设置账外账等违法行为;再就是审查有关收入完税情况。
.审查各项支出的合规性和效益性。对于医院各项支出,应重点审查 支出结构是否合理,有关手续是否完备。支出项目是否真实,是否具有经济效益 或社会效益;专项资金是否专款专用,资金使用效果如何,有无挤占、挪用或损 失浪费情况;其他支出中有无为了逃避监督的模糊项目,是否非法支出。审计本 部门的效益性应从实际出发,特别要抓住本单位的大额资金支出项目和专项资金 项目这两个突破口,必要时应对资金使用全过程进行跟踪审计。审计资金的预算 是否合理,是否按任务情况安排到位,资金物化结果如何等等,通过审计避免经 济损失。
.审查资产、财物管理的安全性。对固定资产的购置、建设、处置等 情况进行审主要查其账物、账账是否相符,查,有无非法处置资产情况;处置资 金有无不按规定入账,而是转做〃小金库〃随意挥霍等问题;资产处置手续是否完
编号:
时间:2021年

医院内部审计重要作用论文 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数9
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人cjl201702
  • 文件大小71 KB
  • 时间2021-12-28
最近更新