内部审核实施计划
一、审核 目的:FM-QP-22-02A0本次内部审核其目的在于:
a)确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度;
b)评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力;
c) 评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性;
d)识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面
二、审核准则:
1809001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法 律法规、与顾客签订的合同 要求等。
三、审核范围:
£09001:2015质量、S014001 :2015环境管理体系所涉及的要求、场所及活动。
四、审核小组:
审核组长:朱志军
审核组员:柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴双、雷庆、邱冬梅、
吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟清、何浩
勇、张宝。
实习内审员:周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、马俊、杨雯雯、吴承贵、焦 飞龙、孙德清、尹朝朝
五、审核日期:
2018 年 3 月 29-31 日。
六、审核须知:
1、各审核员需遵纪守法,坚持原则,实事求是,作风正派;
2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉,以便审核工作的顺利展开;
3、被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本部
门所有工作的人员来接待审核(一般为部门负责人),以确保审核的顺利进行;
4、各人员请自行安排好工作时间,确保审核的顺利进行。
5、本次安排了数名实习内审员,见习审核过程,为公司后续内审员工作储备人才。
七、审核安排:
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