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南宁江南区苏圩中心卫生院.doc


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南宁市江南区苏圩中心卫生院
2020年度部门决算
目 录
第一部分:南宁市江南区苏圩中心卫生院概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市江南区苏用于宣传板报及资料、横幅等印刷费用。2019年没有此项目支出,无法做比较。
2.社会保障和就业支出 万元:主要用于在编人员保险单位部分缴纳、支付退休老职工死亡抚恤金等费用。较2019年度决算数增加 万元,增长了 %。
主要原因是增加了抚恤金和社会保险缴费险种的调整。
3.卫生健康支出 万元:主要用于乡镇卫生院日常人员及各类医疗服务支出,包含基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等。较2019年度决算数增加 万元,增加 %,主要原因是“乡聘村用”村医等人员及单位开展各项医疗管理服务增加。
4.农林水支出 万元:主要用于精准扶贫项目支出。较2019年度决算数增加 万元,增长 %,主要原因是精准扶贫事务增加。
5.结余分配 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。,增长100 %,主要原因是2020年事业收入增加。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
2020年度一般公共预算支出 万元。其中:基本支出 万元,项目支出 703 万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 100 %。
(一)一般公共服务支出(类)。年初预算为 万元,支出决算为
万元,完成年初预算的 100 %。
(二)社会保障和就业支出支出。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 100 %。
(三)卫生健康支出。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 100 %。
(四)农林水支出。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 100 %。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,支出具体情况如下:
工资福利支出 ,完成年初预算的 %。预决算差异在于在职离退休人员增加以及社保缴费调整等。
商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异在于服务项目调整,项目支出调整。
(三)对个人和家庭的补助支出 万元, %。预决算差异在于有退休人员死亡抚恤金等支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
南宁市江南区苏圩中心卫生院 2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
南宁市江南区苏圩中心卫生院 2020年度政府性基金支出年初预算为
0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占年初预算的0%,比上年增加(减少)0元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算0元,占年初预算的0%,比上年减少0元,下降0%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的 0 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓

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  • 时间2022-01-20
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