内部审核报告
CXJ -09
受审部门: NO:
审核目的:审核企业质量管理体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。
审核依据:1)ISO9001:2000标准;2)质量手册;3)程序文件。
审核范围:企业质量管理体系覆盖的所有部门、人员、产品和服务。
审核组长:
审核组员:
审核中发现的主要问题:
内部审核报告(包括审核简况核基本结论): 经过天的审核,共检查个部门, 个车间, 个仓库,接触割裂各类人员人次。按标准要求和企业质量管理体系文件规定,审核项后,查出不合格项(其中严重不合格项,一般不合格项)。不合格项的分布情况如分布表所示。经过审核研究后一致认为企业质量管理体系文件基本符合标准的要求,质量管理体系运行基本有效,但还存在不少问题。希望各部门加大整改力度,在天内完成上述各项不合格的纠正措施的整改任务,并在跟踪验证后呈报管理者代表。争取按期顺利地通过第三方认证审核。
审核组长(组稿): 日期:200 年月日管理者代表(审批): 日期:200 年月日
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