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医院物价审计工作总结.pdf


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医院物价审计结
行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院
的改革和发展做出了贡献。
  3、参与各项招投标工作审计
  随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重
要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采
购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标
程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。
根据《政府采购管理办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤
其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工
作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保
证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约
资金万余元
  4、参与物价审计
  为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房
处方批价的情况进行检查,截止到 6 月底,发现 20 多份出院病历,30 多份运行
病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。
  5、参与专项支出审计
  科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项
资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审
签 10 项,促进了科研工作的发展。
  
  。领导的重视程度越高,内审工
作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级
第 4 页实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE
审计工作总结
领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的
高度重视和大力支持。
  ,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。
在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合
理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定
了坚实基础。
  3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与
服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目
标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、
控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,
在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
  医院物价审计工作总结(二)
  20xx 年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,认真贯
彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,
突出重点”的审计工作方针,按照医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,
以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效
益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出
重点,注重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完
成了各项任务,取得了一定成绩。现将 20xx 年医院内部审计工作情况总结如下:
  一、加强制度建设,规范审计行为
  一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,
加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、规范了审计
工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,我们规范了审计行为,提高医院内
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审计工作总结
部管理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医
风医德起到了积极的作用,为建设人民满意医院打下扎实基础。
  二

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  • 时间2022-02-07