财务收支审计报告.doc财务收支审计报告
财务收支审计报告
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财务收支审计报告
根据总公司的安排,我们对你单位 2011 年 4 月-- 2012 年 3 月的财务收支进行
了内部审计,现将审计情况通报如下财务收支审计报告
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财务收支审计报告
根据总公司的安排,我们对你单位 2011 年 4 月-- 2012 年 3 月的财务收支进行
了内部审计,现将审计情况通报如下:
一、基本情况
你单位现有在职员工 8 人(实际在岗 5 人)。2011 年 4 月起至 2012 年 3 月期间,购进稻谷 2,167 吨,其中早籼稻 1,725 吨,晚籼稻 442 吨。销售菜油 33,735 公斤 ( 较上年同期增加 3,375 公斤 ) ,实现人均月工资收入 2,088 元(较上年同期的 1,842 元增加 246 元)。2012 年 3 月末经费结余 元。
二、财务收支情况
(一)、收入合计 177,138 元。
总公司下拨的各项经费计 176,138 元(其中工资性经费 127,986 元);收河北厂日常搞卫生收入 1,000 元。
(二)、经费开支总计 177, 元(其中工资性支出 123,468 元,占工资性经费收入的 %,较上年高 %)。用于职工工资 117,255 元;差旅费 1,560 元;过节费 3,525 元;升溢返回 1,128 元;装卸搬运费 2,944 元;玉米运费、装车费 22,014 元;招待费 19, 元(含春节走访 2,540 元。占总支出的 %,较上年同期的招待费 18, 元增加 983元);电费 1,350 元;电话费 293 元;包干电话费 1,260 元;包干手机费 1,200 元;报纸胶带等零星开支 1,198 元;薰蒸费、营养费 2,270 元;扫帚畚斗等 1,000 元;翻漏 520 元;购编织袋 100 元;防暑药品 89;其他零星
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办公费 386 元。
三、存在的问题和建议
审计情况表明,你单位财务制度健全,财务开支趋向合理,帐务处理操作也较
规范,发票审批手续齐全,每一张发票都有经手人、证明
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