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审计业务标准合同.docx


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审计业务标准合同.docx审计业务标准合同
审计业务标准合同
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审计业务标准合同
合同编号:
审计业务商定书
作人员能够与乙方就审计工作进行交流交流,有官僚求乙方
不按期报告审计项目组工作进展状况, 有权依照审计实行方案对审计工作进度及要点内容进
行质量控制。
按本商定书约准时间实时足额支付审计服务花费。
其余: 。

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依照本商定书商定收取审计服务花费。
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进场实行审计前,将审计实行方案、审计项目组构成人员状况等交甲方审察,审察
通事后方可进场实行审计。乙方应当严格依照经甲方审察经过的审计实行方案进行审计工
作,乙方作为专业审计机构的责任和义务不因甲方审察审计实行方案而免去或减少。 乙方应
派出切合相应资质和经验要求的人员参加审计, 不得任意更改参加审计工作的人员, 如确需
更改,应经与甲方磋商一致后确立。
乙方以及乙方审计项目构成员在审计过程中严格执行公司 《审计组纪律规定》,保持
正直诚信、客观公正,不得从事影响审计工作客观性的活动。
乙方应按甲方要求进行审计,不得将所有或部分审计工作转拜托给其余人办理。
按商定的时间、范围、目的、质量要求等全面达成审计业务,出具合格的审计报告
或其余审计成就文件,保证审计资料、审计报告或其余审计成就文件的真切性和正确性。乙
方的审计责任其实不可以代替、减少或免去被审计单位管理层的会计责任。
乙方依照审计依照的要求进行审计,在对受托事项进行研究、测试、评论,对会计
记录、实物等进行必需的抽查,依照审计依照的规定编制审计工作稿本、出具审计报告或管
理建议书等审计成就,真切反应审计结果,客观评论审计事项,做到凭证充足靠谱、定性准
确,并提出办理建议及依照。乙方如在审计过程中发现问题,应当实时、全面的见告甲方。
审计工作结束后,乙方对付被审计单位拜托事项范围内的财务会计制度会计办理、
会计审计、内控审计、内部控制制度等方面提出改良建议。
乙方在现场审计结束后 15日内出具审计报告或管理建议书等审计成就, 并向甲方提
供支持审计报告或管理建议书的审计稿本等文件资料。
其余: 。

甲方就本审计服务项目向乙方支付的所有审计服务花费为人民币(大写) 元
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(¥ 元)(含税价),除还有商定外,甲方无需就本商定书项下拜托事项向乙方另行支
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付其余任何花费及税费(包含但不限于流转税、所得税等) 。
本项目审计服务花费的结算,按以下第 项方式支付
一次总付:查收合格,甲方在付款审察审批手续达成后 日内向乙方全额付款。
分期支付:
本合同奏效后 日内,支付审计服务费总价 % 的预支款;
依照以下审计服务进度支付: ;
查收合格,甲方在付款执行审察审批手续达成后 日内支付至合同结算价款
的 %,其余 %作为质量保证金,质保期自项目查收合格之日起 年,质保期满且无
任何质量问题后 日内支付。
甲方向乙方支付价款前,乙方应先将切合甲方财务要求的发票提交给甲方。
乙方对付其指定的以下账户信息的真切性、安全性、正确性负责,甲方不肩负此信
息外的任何责任。
收款人:
开户行:
账 号:
乙方为执行审计任务而发生的食宿、交通、邮电通信、医疗、保险以及其余花费均
自理。乙方应自行对其派出的服务人员进行管理,遭到伤害或造成别人损失的,甲方不肩负
任何责任。
如因审计

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