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财务自查自纠报告.docx


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财务自查自纠报告
第1篇:财务工作自查报告
  我公司从****月上旬起,结合本胶厂的实际状况,对本胶厂会计根底工作状况进展了谨慎的自查,现就自查状况报告如下:
  一、财务收支状况
  保管、运用、交接、修理等内部管理制度,建立了校产台帐,每年组织资产清查,做到账账相等、账卡相符、账实相符,学校国有资产出租、出借经学校校务会集体确定后报上级相关部门审批后实行,没有存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购置股票基金、企业债券等风险性投资活动。










  四、财会队伍建立方面:
  我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书,他能正确行使会计监视职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理,并提示催促有关人员予以订正,以确保会计信息的真实性、合法性和完整性,学校大力支持报账员每年一次的会计接着教育和有关的法律学问培训,提高职业素养。
  第3篇:xxxx小学财务自查自纠工作报告
  为了进一步加强学校财务管理,标准财务行为,提高财经运用效益,完善财务监视,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。遵照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,详细做法如下:
  (一)发动部署
  1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组 ,召开“财务标准化检查”活动会议。会议探究“财务标准化管理”活动的开展,做到责任到人,明确要求。
  2、传播发动。完小校长组织领导小组成员谨慎学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神,开展以“财务标准化检查”为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务标准化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想相识,踊跃自觉地参加活动。
  (二)组织实施
  1、自查自纠。学校谨慎参照中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,谨慎开展自查自纠,撰写自查报告。










  2、重点整改。学校依据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析缘由,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。
  (三)分析总结
  遵照上级规定,学校按要求通过深化自查,学校财务管理均遵照国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库”。详细表达如下:
  1、遵照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。
  2、收费方面,除遵照上级规定的最的低标准:收取学前班学生每人每学期2

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  • 时间2022-04-13
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