内部日常管理办法
IQC 管理流程图
文件编号
版本 A.0生效日期
制定部门 品质部
管 理 流 程 图
材料入厂
仓库暂收置待检区
管 理 流
成品包装 OK
送成品待检区
开送检单
按标准抽样
日常内部管理办法
文件编号
版本
A. 0
品质保证 (QA)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
程 图 责 任 单 位 相关文件及表单
制造部
制造部
制造部 成品送检单
QA MIL-STD-105E II 抽样标准
QA检验
品质判定
NG
QA QA检验报告
OK
返工
相关单位 返工报告
OK
盖 QA PASS印章
OK
写纠正 / 预防措施
相关单位
纠正 / 预防措施通知单
NG
验证措施 品质部 再纠正 / 预防措施通知单
送仓库验收入库
结
案
制造部、 仓库、品质部
成品入库单
制 定 审 核 核 准
日常内部管理办法
文件编号
版本
A. 0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单
相关部门 投诉报告
投诉内容 / 项目
则 否 品质部 投诉处理单
查核内容属实
是
品质部、生产 PE或研发部 投诉处理单
原因分析
会议检讨
确定责任单位
相关部门 会议记录
相关部门
写纠正 / 预防措施
责任单位 纠正 / 预防措施通知单
NG
验证措施
品质部
再纠正 / 预防措施通知单
OK
结
案
品质部
纠正 / 预防措施通知单
制 定 审 核 核 准
内部日常管理办法
品质工程控制( QE)管理流程图①
文件编号
版本 A.0生效日期
制定部门 品质部
管 理 流 程 图
需做试验的物
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