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市审计局2022年审计监督工作总结报告.docx


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市审计局2022年审计监督工作总结报告
市审计局2022年审计监视工作总结报告
  xxxx年,我局在市委、市政府以及上级审计机关的正确领导下,谨慎贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神,深内部审计转型升级》等理论文章获嘉兴市xxxx年内审理论探究课题三等奖。
  七、加强审计机关自身建立。
  〔一〕标准管理,进一步完善工作机制。
  一是改良质量限制。实行审计打算、审计实施、审计报告的全过程质量限制,实行从审计人员到审计机关负责人的审计业务七级质量限制,加强对审计方案制订、审计证据收集、工作底稿编制、重要管理事项记录、审计评价和审计处理等环节的质量限制,完善审计工程质量检查方法,以质量为导向,增加优秀审计工程评比的科学性,以质量促成果、以成果提质量。










  二是完善审理制度。制定完善审计工程复核审理方法,明确复核审理适用范围,优化复核审理流程;以审计实施方案为根底,重点关注审计实施的过程及结果。
  三是加强审计整改。从审计回访、整改督查、联合跟踪、整改问责等各个节点着手,确保审计成效。以单个工程为根底与以两个报告为重点的审计整改相结合,审计整改与审计公开相结合,着力形成整改合力,促使审计整改成果转化为行政力和生产力。
  四是提升法治水平。全面总结五五普法成果和经历,完成了《xx市审计局七五普法和依法治理工作规划》和《xx市审计局xxxx年普法教育依法治理工作要点》的制定,在单位内部进展广泛传播,提高了审计人员对新形势下开展法制传播教育重要性和必要性的相识,增加参加普法教育和依法治理工作的踊跃性和主动性。
  〔二〕创新方式,进一步提高审计效率。
  一是创新信息技术方法。接着强化计算机技术在审计业务中的应用,进一步扩大计算机审计覆盖面,加强AO审计软件应用。遵照电子政务和金审工程的统一规划,完善审计管理系统、现场审计实施系统,提高审计信息化应用水平。探究探究审计抽样、内控测评、风险评估等审计方法的信息化实现技术和方式。










  二是探究跟踪审计方式。探究工程跟踪审计、资金跟踪审计、政策跟踪审计等不同类别的跟踪审计和定期跟踪、定点跟踪、驻场跟踪等不同方式的跟踪审计。把握跟踪审计跨年度的特点,在打算、实施、报告和归档等环节加强管理,探究不同于常规审计工程的特有跟踪审计管理模式。
  三是踊跃整合审计资源。科学考虑科室职责分工,建立健全审计工作协调机制,幸免资源奢侈,着力提升审计资源利用效率,形成系统合力;充分发挥社会中介机构和内部审计部门作用,兼顾专业优势,限制审计风险,整合外部审计力气提升审计成果。
  〔三〕多措并举,进

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  • 时间2022-04-27