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财务收支审计报告模板
财务收支审计是指对实行预算管理的事业单位或根本建设工程的财
务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政事 ,欢迎大家下载!
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财务收支审计是指对实行预算管理的事业单位或根本建设工程的财
务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政事 模板几篇,欢送借阅.
财务收支审计报告范文一
******* 根据<审计署关于内部审计工作的规定>第十条, xxxx年 xx月xx日至xxxx年xx月xx日,xx内部审计对 xxxxxx年度的xxx 进行了审计,对重要事项作出了必要的追溯和延伸.
本次审计还抽审了所属的****等**户单位.
审计工作根据内部审计准那么实施,包含在抽查的根底上检查相关会 计资料和其他证明材料,评价会计报表的真实性,编制会计报表所执 行的会计政策和作出的重大会计估计的合规合法性, 以及经济效益情
况.
审计工作为了本报告提供了合理的根底.
一、被审计单位的根本情况xx应对所提供本次审计的会计资料和
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其他证明材料的真实性、完整性负责.
我们已收到xxxxxxxx和xxxxxx以及各延伸审计单位负责人及财务 主管签署的对所提供材料的真实性、完整性的承诺.
二、审计评价 经审计,审计结果说明, 三、审计发现的主要问题 及审计建议 标题:尽可能与审计评价局部的回类保持一致.
问题阐述段:一般应包含定性小标题、违法违规等事实描述和定性
、了 °
其中定性小标题一般应包含对问题的定性和金额;事实描述一般应 包含违法违规主体、时间、主要情节、金额、截止审计时的状况等, 文字要简洁,防止过多的过程或细节描述.
对于回于同一类的假设干问题应尽可能合并表述.
审计建议段:对违反法律法规的问题,应在此段列明处理处分建议 及相应的法规依据,或者移送处理建议.
引用法规应准确、标准,注重针对性.
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在引用法律、法规时,一般应列明文件名称、具体条款及条款内容 ; 在引用规章和标准性文件时,一般应列明发文单位、文件名称、发文 字号、具体条款及条款内容.
处理处分决定应列明金额,特别情况无法列明的,应作出说明.
对审计发现的其他问题,应指出具体的审计建议.
审计期间,被审计单位对审计发现的主要问题已经整改的,应当表 述有关整改情况.
四、其他需要解释的情况 五、审计建议 对本次审计中发现的xxxx 问题,内部审计将作出审计决定.
对其他问题,请xx白收到本报告之日起xx日内,将整改情况书面 报告内部审计.
财务收支审计报告范文二
关于对南通市通州区xx学校20xx年x月
至20xx年x月财政财务收支情况的审计报告
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根据南通市通州区教育系统 20xx年内部审计工作建议(通教审x
号),审计办公室派出审计组于 20xx年x月x日至x月x日
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