会计电算化实习总结
整体总结:
两周的电算化实训到这时候也算是告一段落了!与去年的手工做账相比来说,这次的实训是简单方便很多的,因为这次主要是在计算机上完成操作任务的。这次模拟的实习,使我更加全面了解和掌握了会计软件的工作程序、操作步骤录入原始卡片。
操作员周密进入供应链系统办理采购期初记账和销售无委托代销业务。
操作员钱江进入应收款系统进行基本科目,结算方式,坏账准备,账龄区间和期初应收单据的初始设置。
由操作员钱江进入应付款系统进行基本科目,结算方式和账龄区间的设置,并且录入期初采购专用发票。
由操作员孙磊进入存货系统进行存货科目,对方科目和税金科目的期初余额的设置,并办理期初记账。
由操作员郑伟进入库存系统录入期初库存数据,并进行审核,且与存货核算系统进行对账。
步骤4.
由各操作员进入各系统进行日常业务处理。以下是各系统的作用和操作流程,以及我在操作过程中曾碰到的问题:
1、总账系统:需要掌握输入期初余额,填制和审核凭证,期末损益结转,月末结账等。在实际运用中,填制,修改,审核,记账凭证时都要注意更换操作员和更改日期。如我在填制凭证时就有遇过该科目没有指定权限,无法选择科目的问题,尝试了很多次都是一样无法输入科目,并且其他同学都有出现这样的问题,经过讨论后发现我们在设置科目时没有授权给操作员。因此在操作时我们要更加细心和认真,认真思考和查找问题的原因。
2、工资管理系统:在工资管理系统初始设置时,也会出现一些问题。如设置人员类别的时侯,也出现了无法对人员档案进行取数的情况,这也是因为未授权给孙磊而产生的。还有对人员档案的银行账户的设置问题。日常业务中,先进入工资管理系统,进行工资变动操作,生成工资表,生成银行代发清单。再根据工资表生成相关凭证。再由出纳李英签字,再由会计主管赵敏对其相关凭证进行审核、签章、记账。
3、固定资产系统:在对开始设置初始设置时,亦出现了程序被占用,导致无法进入系统,回想下在练习过程中也出现过这样的问题,于是重新注册进去才解决。在本次业务中,也发生了对固定资产计提折旧和进行资产增加的业务。
4、采购、销售系统:这次的业务主要是企业间的采购销售业务1、在收到销售订单时,进入销售管理系统,开出销售订单并审核。:2、向别的公司订购材料时,进入采购管理系统,开出采购订单并审核。
3、仓库发出商品时,进入销售管理系统,开出发货单并审核(可合并开一张发货单)。开出并复核销售专用发票。4、收到订货时,进入采购管理系统,开出采购到货单。5、支付货款时,进入采购管理系统,开出专用采购发票,并办理采购结算。.6、销售货物时,进入销售管理系统,开出发货单并审核。开出并复核销售专用发票,开出代垫费用单。
5、应收款系统。1、收到前欠货款时,进入应收款管理系统,录入收款单,审核后制单,生成收款凭证。2、仓库发出商品时,进入应收款管理系统,审核销售专用发票,并进行发票制单,生成收款凭证。
3、收到货款时,进入应收款管理系统,录入收款单,审核后制单,生成收款凭证。4、收到前欠货款,用作预收冲应收时,进入应收款管理系统,录入收款单,审核后制单,生成收款凭证。办理预收冲应收操作,生成转账凭证,再进行白动核销操作。5、销售货物,发生现金代垫运费用时,进入应收款管理系统,审核销售专用发票,并进行发票制单,生成转账凭证。
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