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{财务管理内部审计}论非标准无保留意见审计报告例释.pdf


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{}论非标准无财务管理内部审计
重庆天健 无法表示意见 经营能力存在重大不确定性,无法取得充
ST 重实
分、适当的审计证据
000862 无保留 三名高管人员涉嫌贪污被批捕,证监会立
五联联合
吴忠仪表 带强调事项段 案调查
因公司对控股股东违规担保,其银行存款
000757 无保留 被冻结、相应价值资产被查封,定向法人
中和正信
方向光电 带强调事项段 股被冻结,资产负债率超过 70%,有一定的
财务风险
公司扣划证券公司提供质押的款项,证监
000001 无保留
深圳鹏城、安永 会责令归还,否则立案稽查,该事项结果
深发展(A、B) 带强调事项段
目前难以确定
000892 无保留 欠款 亿尚未偿还,
深圳鹏城
长丰通信 带强调事项段 提请关注持续经营能力
000555 无保留 主营业务极度萎缩,未归还到期债务,持
大华天诚
*ST 太光 带强调事项段 续经营能力存在重大不确定性审计范围受到限制,
000633 合金投资 利安达信隆 保留
无法取得充分、适当的审计证据
000880 无保留 巨额亏损,资产被抵押、质押或被依法查
正源和信
山东巨力 带强调事项段 封,持续经营能力存在重大不确定性
银行未对公司与其发起人股东的贷款进行
000699

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  • 时间2022-05-11
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