下载此文档

内部审核计划.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
1 / 4
景德镇三航电子科技有限公司
内部审核计划
QR--03
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准,且是否有效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能1 / 4
景德镇三航电子科技有限公司
内部审核计划
QR--03
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准,且是否有效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1)ISO9001:2008标准;
2)企业质量管理体系文件;
3)相关文件(法律法规或合同)
审核组长
徐健
审核组成员
第一组
余兵兵
第二组
马金娥
审核日程安排
日期
时间
受审部门
审核小组
涉及要素
2015年
5月18日
8:30—9:00
审核人员、各部门负责人
首次会议
9:10—10:00
总经理、管理者代表
第二组
4..3/5.1//.2/5.5/.1/
.2//.1//.1/
10:10—10:50
技术质量部
第二组
/.1/.3/.1/8.4/.2.2/8./.3/
11:00—12:00
行政部
第一组
..5.1//7./8.2.3/.3/.2/.3
2015年
5月18日
13:30—14:30
品管部
第一组
/5..1/.3/7..3//8./.3
14:40-15:30
生产部
第一组
5.3//5..3/
15:40-16:30
市场部
第二组
5.3/.1/.1/.1/.1/6.3/.//.3/.2/8.5.3
16:50—17:30
审核人员、各部门负责人
末次会议
注意事项:
2 / 4
请受审部门负责人确认此计划;
内审员不应审核自己部门工作,确保审核过程中的客观性和公正性;
,现场进行审核。
编制:         年 月 日    审核:     年 月 日  
管理评审会议计划
总经理主持会议并讲话
技术质量部作质量管理体系运行情况总结
市场部作质量管理体系运行情况总结
生产部作质量管理体系运行情况总结
品管部作质量管理体系运行情况总结
管理者代表作质量管理体系运行情况总结
总经理作结束语
管理评审报告
3 / 4
内部质量审核报告
QR-8.2-07
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准,且是否有效运行
审核范围
质量管理体系

内部审核计划 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人xiaohuer
  • 文件大小35 KB
  • 时间2022-05-20
最近更新