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巡查财务工作汇报.docx


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巡查财务工作汇报
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巡查财务工作汇报
XX党委:
为增强单位财务治理,提升财务工作水平,进一步规财务治理制度和部限制制度,根据XXX通知要求和XX财校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等部制度,建立学校固定资产治理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报.
严格治理资产,未发现有学校固定资产对外由租、由借的情况,平安防护举措较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作.
7,学校收费治理情况:严格执行收费治理制度公开收费工程,公开收费标准,每学期开学都把收费工程、收费标准贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费〔收款〕票据.
经过学校自查,未发现自立收费工程、提升收费标准现象.
此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开
展充分熟悉到财务治理工作的重要性,今后我们要规根底管理,强化经费监督深化效劳涵,扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处.
巡查财务工作汇报
一、专项活动组织与开展情况
〔一〕根据工作方案,公司对本次专项活动作由如下组织部署:
1、公司总经理组织召开发动会并作由具体部署,要求工作小组
高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改举措并逐项落实到位,使公司财务会计根底工作得到进一步提升.
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习证监局?关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计根底工作专项活动的通知?〔深证局发109号〕〔以下简称?专项活动通知?卜?关于填报〔以下简称?调查问卷?卜?关于辖区上市公司财务会计根底工作常见问题的通报?〔以下简称?常见问题通报?〕和公司现有的各种财务制度与文件.
3、公司财务负责人布置专项活开工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作由部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核.
4、公司审计室根据工作方案的要求,制订审计方案并及时开展审计.
〔二〕根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:
1、公司财务人员根据?调查问卷?与?常见问题通报?分类整理、汇总自查容,开展规财务会计根底工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提由相应的自查核查结果,提交财务负责人审核.
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的容完善提由指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告.
4、按?工作方案?要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室.
5、审计室根据制定的审计方案,依据证监局相关文件要求对自查报告容逐项稽核,并就与财务限制相关容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导.
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查容、发现问题或存在的缺乏、提由整改举措、期限和责任人等情况向总经理作由全面汇报;
审计室就专项活动的稽核结果与建议形成部审计报告
提交董事会审计委员会审议,并向总经理作由通报.
7、根据自查情况与部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议.
二、自查容、发现问题及整改举措

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  • 上传人zhangshut
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  • 时间2022-05-23
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