下载此文档

财务工作自查汇报.docx


文档分类:办公文档 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
财务工作自查报告

  市政府办公室:
  我委根据文献精神,从XX月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基本工作状况进行了认真的自查,现就自查状况报告如下:
  一、财务收支状况
  在财务工作过程中,本单位严格根据《会财务工作自查报告

  市政府办公室:
  我委根据文献精神,从XX月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基本工作状况进行了认真的自查,现就自查状况报告如下:
  一、财务收支状况
  在财务工作过程中,本单位严格根据《会计法》的规定,依法设立会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格实行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设立的会计账簿上统一登记、核算,根据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,保证数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和核心支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力也许,根据办公室各项工作任务,在财力也许的状况下,有保有压,保证核心,统筹安排,合理支出。
  二、单位内部控制制度建立和实行状况
  根据本单位工作实际,在建立并实行内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同步,有关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实行了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性和单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了多种漏洞的发生,达到了如下三点规定:
  1、明确了记账人员和审批人员、经办人员的职责权限,使其互相分离、互相制约,以明确责任,避免舞弊,各项业务事项得以有序进行。
  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
  3、明确经费支出的范畴和开支原则,采用多种有效措施控制经费开支,杜绝了挥霍现象的发生。
  三、固定资产管理和使

财务工作自查汇报 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人梅花书斋
  • 文件大小11 KB
  • 时间2022-06-03
最近更新