审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序。以下为大家分
享的是公立医院内部审计报告 ,希望对大家有所帮助。如果想了解更多内容,敬请关注 人
才 !
营收入 12228 .79 元,其中医疗收入 8238783. 元,医疗收入构成如下:
门诊治疗收入 元,占主营收入的 %;体检收入 元,占主营收入
的 %;住院收入 元,占主营收入的 %;药品收入 元,占主营
收入的 %;协作医疗科室管理费收入 元,占主营业务收入 %,其他收入
元,占主营业务收入 %。审计核实以上收入符合收入确认原则,真实准确。
xx 医院 5 年度主营业务成本及费用支出审计调整:
投资收益——长期投资减值准备 元
医疗支出——折旧费 元
医疗支出——修理费 元
管理费用——坏帐损失 元
管理费用——税金损失 1076 .71以上审计调整 5 年度损益金额 元。
(2)xx 医院 20XX 年 1 月份至 8 月份经营状况
xx 医院 20XX 年 1 月份至 8 月份实现主营业务收入 元,其中门诊治疗收入
元,占主营收入的 %;体检收入 元,占主营收入的 %;住院收
入 元,占主营收入的 %;药品收入 元,占主营收入的 %;
协作医疗科室管理费收入 元,占主营业务收入的 %,其他收入 228 .83 元,
占主营业务收入的 %。
以上收入事项的确认原则是完成医务治疗,同时收讫价款或取得收取价款的凭据,经审
计核实,收入确认基本遵循了会计准则要求。
xx 医院 20XX 年度主营业务成本及费用支出审计调整:
医疗支出——折旧费 元。
依据现场审计期间与 xx 医院部分员工交流得知,截止 20XX 年 8 月 31 日仍有部分本年度
及以前年度维修、采购事项及内部事项未移交财务进行账务处理,由于未见到相关资料,审
计范围受到限制,对此部分影响利润因素我们未予考虑,提请 xx 医院董事会、监事会及管理
当局予以关注。
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