下载此文档

浅析医院科室内部审计.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
浅析医院科室内部审计
【摘要】 文章从当前医疗环境下开展医疗科室审计内容入手,针对审计工作中存在的对内审重视程度不够、审计依据不健全、审计证据收集问题提出相应的解决对策。   【关键词】 医院; 内部审计; 审计内容; 问题; 对策   浅析医院科室内部审计
【摘要】 文章从当前医疗环境下开展医疗科室审计内容入手,针对审计工作中存在的对内审重视程度不够、审计依据不健全、审计证据收集问题提出相应的解决对策。   【关键词】 医院; 内部审计; 审计内容; 问题; 对策      科室内部审计是由医院内部专设审计机构和审计人员,依据国家法规和本单位有关规定,按照特定的程序和方法,相对独立地对本单位科室经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督,以评价科室医疗工作服务效率、工作质量和经济效益的活动。      一、科室内部审计的主要内容      (一)审查科室收入的完整性和合法性   。科室收入是否全部纳入医院财务统一核算和管理,有无私自收费、隐匿收入、中饱私囊等违法行为,有无私设账外账和小金库,隐瞒、转移各项收入等问题。   。收费项目和标准是否经过审批,有无擅自增加收费项目、提高收费标准、扩大收费范围的问题,有无乱收费、超标准收费等损害医院形象的问题。   (二)审查科室支出的合理性和合规性   对科室支出审计,应重点审查支出结构的合理性。   ,看其会务费支出是否过频、过大,有无假借学术研讨之名,而行消遣旅游之实,增加不必要开支的问题。   ,审查科室卫生材料支出是否合理,检查有无乱用卫生材料增加患者负担的问题。   ,是否按医院规定的报销流程办理,有无违反财会制度的支出。   (三)审查科室奖金核算的合理性   ,收入和支出是否配比,查明有无多列收入少列支出或少列收入多列支出等情况,确定是否严格按照权责发生制原则,真实反映科室每月医疗活动的真实情况。   、优劳优得的分配原则;是否充分调动了每位职工的积极性、主动性,提高了服务质量和效率。   (四)审查科室固定资产购置和使用情况   、设备的购置是否进行了可行性论证,有无前期考察;是否严格执行招投标采购程序。   、设备的使用效益,要审查仪器、设备购后的使用状况,以评价仪器、设备的性能;审查设备款结算情况和投资回收情况,以评价其效益性。   。审查科室仪器、设备报废是否有严格的审批制度,贵重仪器报废是否经单位负责人批准和专业人员鉴定,有无弄虚作假,将科室仪器、设备无

浅析医院科室内部审计 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人冷瑟的风
  • 文件大小12 KB
  • 时间2022-07-13