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企业内部审计报告.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约21页 举报非法文档有奖
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内部审计报告(范例)
昂 矮 挨 报告审计工作结果是审计过埃程报告阶段的关键环节。内部邦审计人员报告的方式多种多样澳,没有固定的模式。依据实际哀情况或需要的不同,报告可以摆有书面的和口头的,正式的和碍非正式的之分。但是,审计报爱告作拌 中期审计报告是内部审计人跋员在现场审计过程中就某些领矮域的审计发现与被审计单位适班当层次管理人员进行交流,并安要求他们在规定期限内给予书斑面答复的一种报告形式。通常啊,中期审计报告也称作“审计班备忘录”。奥
办 扒 班 审计备忘录是与被审计单位吧交流意见的一种有效手段,通绊常要求作出书面的答复,因为按最终审计报告包括中期报告的白内容和与被审计单位讨论的结啊果。在完成某一领域的审计工作之后,内部审计人员可能发搬现了一些不规范的行为,甚至拔重大控制缺陷。这些不良状况跋任其存在和蔓延将会给组织带霸来更大的不利影响和损失。这跋时,内部审计人员就应该适时阿地编写审计备忘录,指出发现吧的问题并提出改进建议,供被背审计单位慎重考虑,以便及时肮采取纠正行动,这就大大增强白了审计报告工作的效果,其作白用主要表现在以下几个方面:爸(1)是对被审计单位的一种懊尊重,有助于取得其信任和合捌作;(2)有助于及时采取改奥进措施,改变不良的状况或遏昂制其发展趋势;(3)供审计斑人员检查审计发现的正确性,暗为最终审计报告提供合理有效昂的信息。
绊 把 班 一般而言,中期审计报告的芭篇幅较短,写作要求也不像最把终审计报告那么严谨,尚不具翱有公认的标准格式。但是,任绊何一份审计备忘录都应该清楚办地说明审计发现的事实、不良哀状况的影响,并提出结论和建搬议。下面是美国阿莫科公司内叭部审计实务中的四份较典型的版审计备忘录。笆
柏备忘录一:资本性支出的授权般 扮×××哎先生:
八 挨 氨 在审计贵单位资本性项目的稗过程中,我们发现目前所发生蔼的资本性支出没有取得所要求埃的证明性批准依据。在
鞍25个资本性项目中,我们抽哎取了3个进行检查,累计支出巴金额为$,在档案资料中,均没有发现鞍取得到批准的文件。
扳 碍 叭 造成这种不良状况的原因是背:最近改组重建的会计部门还坝没有在项目建设之前授权专门扳的人员负责批准;另外,在办扳理采购之前;对采购定单的复啊核、批准还没有建立相应的程霸序。
袄 搬 哀 为了确保按照企业管理当局阿的意图对资本性支出业务进行巴有效的控制,我们建议贵单位艾应该授权专门人员负责采购业霸务的批准;另外,在实施采购稗之前,采购定单应该与经过批吧准的文件进行核对验证。
扳 蔼 熬 我们希望在坝9月25日捌之前,收到您的答复。
坝 疤 盎 胺 啊 敖 斑 懊 凹 霸 鞍 肮 霸 邦 扮 耙 背 办 肮 颁 芭 肮 八 胺 凹 扳 笆 搬 按 佰 白 笆 般 安 版 按 板  凹 稗 氨 百 按 安 拔 跋审计员:把×××
捌 按 扳 败 啊 耙 斑 摆 吧 班 隘 胺 凹 蔼 背 矮 跋 版 稗 扮 暗 澳 蔼 澳 摆 办 瓣 坝 隘 搬 昂 捌 耙 爱 霸 班 熬 昂 疤 胺 摆 捌 昂 熬 肮 百1993年9月17日胺
懊备忘景二:多余和废旧财产的鞍控制傲 绊×××拌先生:
哎 板 阿 贵单位过剩的、残余的和废澳旧的物资设备存放在三个地点埃的仓库中。经审查并与有关人邦员讨论发现,这些物资设备的耙帐面净值约氨$伴1MM绊,如此大量的剩余废旧物资设白备是由于改变生产线产生的,背其中厂房仅供新产品检测所用绊。有关这些项目在资产分类帐哎户的情况是: 搬 爱(1)资产的帐户余颇过大,阿 (2)所提折旧费用过大,搬(3)非生产用资产占用的资翱金过大。
挨 昂 八 你们解释目前正在准备两份拔报告:一份是多余物资设备的伴报告;一份是残余废旧设备物熬资的报告。我们认为越早对它按们进行技术鉴定并报告有关部阿门批准备案,就越有利于其妥袄善处理和回收。为此,我们建芭议;这两份报告应该在本月上敖旬编制完毕,并尽力将这类物按资设备控制在适当的水平上,半适当地调整资产分类帐,将多柏余、残余、废旧的物资设备从案该类分类帐中分离出来,并编按制明细清册。
班 绊 懊 请你们将处理结果和净值额跋较大的资产啊(例如,编号117设备)的昂处理计划通知我们.如果同意癌我们的意见。我们希望在办4月5日吧之前收到您的答复。
八  拔 熬 霸 耙 百 般 板 版 把 颁 罢 扮 邦 百 懊 般 邦 暗 肮 伴 捌 傲 稗 吧 扳 爱 霸 隘 敖 半 氨 般 岸 版 安 颁 坝 邦 伴 碍 按 巴 版 扮审计员:俺×××
埃 按 凹 凹 懊 叭 埃 绊 搬 版 斑 氨 胺 靶 耙 背 皑 奥 扒 摆 拌 瓣 氨 挨 稗 暗 芭 胺 暗 百 凹 鞍 背 斑 傲 斑 耙 胺 斑 傲 半 摆 隘 哀 岸 把199

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  • 时间2022-07-15