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财务人员自查自纠整改报告2022.docx


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财务人员自查自纠整改报告2022
财务人员自查自纠整改报告5篇
自查报告是一个单位或部门在确定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体
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财务人员自查自纠整改报告2022
财务人员自查自纠整改报告5篇
自查报告是一个单位或部门在确定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就是给大家带来的财务人员自查自纠整改报告5篇,梦想大家热爱!
财务人员自查自纠整改报告一
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查处境的通报后,院领导高度重视。急速组织院委会及相关人员召开了专题会议,专心吸取通报总结的各兄弟单位好的阅历,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子专心查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结阅历找差距,并对检查通报中存在的问题统一举行实时整改
一、加强专项资金管理,实时补发所拨村室专项资金,全体拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。
二、加强制度管理,实时制订了院财务管理制度,三公经费管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,***、***、***、***等同志组成的三公经费管理领导小组,明确责任,概括分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格操纵三公经费的管理制度,更加是对业务接待费的操纵。今年上半年业务接待费比去年同期下降了34%。坚决操纵三公经费下降比例。
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三、肃穆财经纪律,模范财经手续,每张发票支出务必由经手人,
证明人签字后再由分管财经院长签字后面能报销,每张支启程票务必专心填写领会五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票务必附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的根基上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财

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  • 时间2022-07-24