内部审核(shěnhé)总结报告(报告撰写范本)
内部审核总结报告(bàogào)(报告撰写范本)
EDOC
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口口(kǒu kǒu)口口
200某年度
内部审核(shěnhé)总结报告(报告撰写范本)
内部审核总结报告(bàogào)(报告撰写范本)
EDOC
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口口(kǒu kǒu)口口
200某年度第次(月)内部(nèibù)审核总结报告(报告撰写范本)
报告人:(审核(shěnhé)组长)报告日期:年月日
1本次内部审核已于年月日~年月日,按《内部审核方案:E11-QMS-09-003》执
行完毕。
2本次内审共计对个部门,个主题(查检表张数),个查核项进行抽样调查。3审核发现:符合项数=项,不符合项数=项。总体符合率=%。(详见附表一)4对照此前内审,原先存在而于本次审核无发现的不符合项有:。…
(假设首次内审,无此项,删除)
5对照此前内审,原存在而于本次审核依然发现的不符合项有:。
(假设首次内审,无此项,删除)
6对照此前内审,原不存在而于本次内审新发现的不符合项有:。…
(假设首次内审,无此项,删除)
7综合本次内审各部门的所有符合项,获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不
符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有:(1),(2),。等方面。8综合本次内审各部门的不符合项,本公司质量管理体系的实施,目前存在有以下几个主要的
问题,值得关注:
:。…:。。:。…
(注:陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式,不必拘泥上述例如,任何分段分类模式只要
逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之,按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。)
9其它综合评论(或假设干“观察事项〞说明):。…
10本报告聚集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二),报请管理评
审会议审议。以上报告完毕
审核组长:
EDOC
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附表一:口口口口
2022年度第次(月)内部审核统计表被审核部门审核员审核主题数(查检表张数)某某部某某部某某部某某部某某部某某部某某部某某部合计人查核项数(主要提问项数)。查检表见附录二。,请各部门主管于月日前回复,并请按所设定期限完成整改措施,报管代确认后结案。
附录一:不符合报告(按部门别排序)附录二:内审查检表(按部门别排序)
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内审总结报告
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