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学校财务清查自查报告.docx


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学校财务清查自查报告
学校财务清查自查报告范文(精选3篇)
根据市教育局《对于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》和县教育局《对于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》人署名,校长核实署名认可后,方可报销。
三、财产管理情况
由于学校校舍紧张,没有统一的保存室,所购进物资均由总务处严格进行财产登记,并作好借出登记。由使用教师从总务处领出,
保存使用,在期末或年终由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各样补助管理情况
学生国家助学金及各样学生助学金,学校均设特意帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按照有关文件规定和相应操作程序建立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进队列支。详细由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进度对所需经费报校长审批,总务处统一采买耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长署名,财务室统一发放,整改报告《学校财务清查自查报告》。
六、上级划拨资本管理情况
上级划拨的各样资本,均经过财政专户严格推行“专款专用”,无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查,并在全职会上进行帐目宣布,络列大笔资本的支出情况。
经过学校的仔细自查、清理,我校均无乱收费、私设“小金库”,虚报、坐支、挪用公款、公款私存、财产抵押担保等违规行为。
为了更进一步增强我校估算绩效管理能力,全面推进预决算公然,加速各内控制度建设,严肃财经纪律,躲避管理风险,促使廉政建设,加强财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实文件精神,我校高度重视,实时召开了校委会,把学校财务、总务、纪检、工会及班主任有关人员,召集起来,进行学习、会谈,对学校财务管理工作进行了仔细自查。现报告于下:
一、为了确实加强自查工作力度,保证有关人员实时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组
二、估算绩效管理制度建设情况
我校成立估算支出绩效考评工作领导小组。针对考评对象,制定考评工作详细方案,选定考评指标,确定考评标准和考评方法实施绩效考评和监察等职能。拟订了《交口初级中学估算绩效评论管理制度》,依据区财局、教育局安排进行估算、决算公然。
三、内控制度建设情况
成立了由校长任组长、党支部书记任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。
其中总务处牵头协调内部控制的成立与实施工作,各处室为内部控制的详细执行机构,积极配合内控工作,实施内部控制;
政教处牵头内控评估,对内部控制的成立和实施情况进行监察,实时发现并指出校内部控制管理中的问题和薄弱环节,敦促各处室落实内部控制的整改计划和举措,保证局内部控制体系的有效运行。
今年度我校完善制度4个,制作达成流程图2个,召开内控工作会议2次,现在内部财务管理制度、内部管制制度健全,执行到位。
四、经费支出情况
我校根据区财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支估算,学校一些重要收支,事前都要开校委会,过后进行惯例公
示;学校每学期末在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得经过。
我校严格执行收费政策,免收学生学杂费、课本费。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列支出,无超标准支出,无滥发补助、津贴。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人、法人署名。对于波及基建等项目的支出,都附有合同、其他有关材料。
五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为
学校各项经费支出,都严格恪守各项财经纪律和财务制度,无滥用和铺张浪费、长久挂账等现象。
六、对于学校的财产增减,都做了较好的登记,做到进出有据
成立了财产的购买、查收、保存、使用、交接、维修等后勤

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  • 时间2022-07-28