进出库管理制度
一、仓储入库流程图
流程
采买购回
不合格
查对送货单
卸货
进出库管理制度
一、仓储入库流程图
流程
采买购回
不合格
查对送货单
卸货
查收
入库
贮存、表记
领用发出
有关部门所需凭据
采买供给商送货单
不合格品办理
库房采买单、供给商送货单
库房、供给商
质检部,库房进料查验报告
库房供给商送货单
库房进销存帐、物料表记卡
库房、有关部门请购单/领料单
记
帐
进销存帐(手工账及电脑账)
库房
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二、总则
(一)目的
为了规范公司的库房管理程序,促使库房各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料寄存及进出库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料实时供给及成品销售工作的正常展开,特制订本管理制度。
二、物品入库有关制度:
(一)仓管应仔细清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种正确无误,质量完好,配套齐备,并在接收单上署名。
(二)物品进库,仓管和采买员现场交接接收,必须按采买员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查查收,并做好入库登记。
(三)物品查收合格后(质检员查验合格),应实时入库并实时做好有关手续,做好台帐(手工和电脑)。
(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储藏。
(五)物品数量正确、价钱不串。做到帐、卡、物、金相切合。
(六)公司自己生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交库房,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互查对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单调联由库房作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐化的物资要隔绝或独自寄存,并定期检查。三、物品出库有关规定:
(一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排
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